目 录
第一部分昌都市藏语委办(编译局)概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市藏语委办(编译局)2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分昌都市藏语委办(编译局)2025年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市藏语委办(编译局)概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区新时期民族语言方针政策和法律法规,负责编制并组织实施全市藏语言文字工作中长期规划和年度计划,指导各县藏语言文字和编译工作。。
(二)指导和监督检查全市学习、使用和发展藏语言文字工作。
(三)负责监督执行藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准;承担藏语言文字新词术语收集、审核、上报、推广工作;负责指导藏语文软件开发、推广应用工作。
(四)管理、监督全市社会使用藏语言文字的规范化工作。
(五)承担市委、市政府、人大、政协交办的重要文件、资料、政策法规的藏语文翻译工作。
(六)组织开展藏语言文字及翻译工作的理论研究;承担全市藏语文翻译人员的业务培训工作。
(七)管理市翻译工作者协会,指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。
(八)承办市藏语文工作委员会的日常工作。
(九)承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
2.内设机构主要职责
(一)综合科职责。
做好本局的党风廉政建设、精神文明建设的日常工作和政工、人事、劳资、公务、督查、安全保卫、业务、综合治理、共青妇、档案、收发、户籍、机要、财务、卫生等工作。要按照分工落实好综合科的工作,并负责本局文件、材料的起草工作,完成好文件的拟稿和审稿。负责会议记录、文电的收发、传递,资料的收集积累,立卷、归档和保管利用,公章管理使用和拟订本局办公会议题。负责文电的拟稿,会议和汇报的记录,拟定本局办公会议研究的议题。负责安排本局的政治理论学习和业务学习。做好考勤、按规定认真执行考勤奖惩制度。建立落实打字、翻译、审稿登记制度,以保证工作的有序性。并作为年终考评的依据。安排文件、材料及拟草和打印。负责执行各项规章制度,并监督落实情况。半年检查一次岗位责任制的执行情况,总结经验。
(二)编译科职责:
编译科作为承担文字翻译,校对,审定等具体任务的职能部门, 承担市委、市人大、市政府、市政协办的重要文件、资料、政策法规的藏语文翻译工作。指导全市藏语文翻译业务,承担藏语文翻译人员的业务培训工作。指导全市翻译工作协会开展藏语文翻译的学术研究与合作交流工作。实行谁译谁校的原则,并根据不同职务的业务能力相应的要求,译稿质量必须达到职责要求,否则,重译或者造成不良影响的要求承担相应的责任。
(三)语管科职责:
承担藏语言文字工作的日常事务。负责重新贯彻执行国家和自治区新时期民族语言文字方针政策、法律法规标准。指导监督检查地区各级党政机关、人民团体、企事业单位学习使用藏语言文字工作。负责管理、监督社会使用藏语言文字的规范化工作。负责指导藏语文软件的推广应用工作。组织开展藏语言文字理论研究工作。
二、昌都市**局预算单位构成
机构情况,纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个;单位性质为 行政类事业 单位。同比上年无变动。
人员情况,单位编制人数: 16人,其中县级领导职数4人,科级领导职数9人,机关后勤服务2人。单位实有人数20人,其中:在职人员: 15人。公益性岗位人员:3人。志愿者: 2人。较上年数无变化。
第二部分
昌都市藏语委办(编译局)2025年度预算明细表
(表格见附件5)
第三部分
昌都市藏语委办(编译局)2025年度
预算情况说明
一、 2025年度财政拨款收支预算情况总体说明
西藏昌都市藏语委办(编译局)2025年度预算经费为624.44万元,其中财政拨款:624.44万元
二、 2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2025年度基本支出财政拨款预算535.76万元,其中:工资福利支出:478.56万元;商品服务支出:52.94万元;对个人和家庭补助支出4.26万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2025年财政拨款预算支出包括以下:一般公共服务支出:484.07万元,占总预算的77.88%、 、 社会保障和就业支出:66.25万元,占总预算的10.9%、 卫生健康支出:35.63万元,占总预算的5.18%、 住房保障支出:38.49万元,占总预算的6.01%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2025年度财政拨款预算为:624.44万元,
三、 2025年度一般公共预算基本支出情况说明
2025年度基本支出财政拨款预算535.76万元,其中:工资福利支出:478.56万元;商品服务支出:52.94万元;对个人和家庭补助支出4.26万元。
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支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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类 |
款 |
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合 计 |
535.75 |
478.56 |
52.94 |
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301 |
|
工资福利支出 |
478.56 |
478.56 |
|
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01 |
基本工资 |
71.75 |
71.75 |
|
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02 |
津贴补贴 |
222.32 |
222.32 |
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03 |
奖金 |
24.41 |
24.41 |
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08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.33 |
51.33 |
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10 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.91 |
27.91 |
|
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|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
13 |
住房公积金 |
38.49 |
38.49 |
|
|
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14 |
医疗费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
52.94 |
|
52.94 |
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|
01 |
办公费 |
5.02 |
|
5.02 |
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|
03 |
水费 |
0.51 |
|
0.51 |
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04 |
电费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
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05 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
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|
06 |
取暖费 |
0.75 |
|
0.75 |
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07 |
差旅费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
08 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
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09 |
工会经费 |
6.12 |
|
6.12 |
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11 |
公务用车运行维护费 |
13.60 |
|
13.60 |
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|
13 |
其他商品和服务支出 |
14.64 |
|
14.64 |
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14 |
对个人和家庭的补助 |
4.26 |
4.26 |
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17 |
生活补助 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
27 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.06 |
3.06 |
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四、 其他支出
我局只有基本支出和项目支出,无其他支出。
五、 2025年度收支预算情况总体说明
2025年度收支总预算为:624.44万元,上年结转为:0
六、 2025年度收入预算情况说明
昌都市藏语委办(编译局)2025年度财政拨款预算总收入:624.44万元。
七、 2025年度支出预算情况说明
昌都市藏语委办(编译局)2025年度财政拨款预算总支出:624.44万元。
八、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
2024年“三公”经费总预算为:14.66万元;其中公务接待:0.3万元,;公务车辆运行维护费:14.36万元,;公务出国(境)经费0万元
2025年“三公”经费总预算为:13.8万元,较上年减少4.05%;其中公务接待:0.2万元,较上年减少50%;公务车辆运行维护费:13.6万元,较上年减少4.05%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、财政拨款收入:指当年从昌都市财政局取得的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。







藏公网安备 54212102000004号