昌都市藏语委办(编译局)2025年度部门预算

  • 2025-01-30
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第一部分昌都市藏语委办(编译局)概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市藏语委办(编译局)2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分昌都市藏语委办(编译局)2025年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市藏语委办(编译局)概况

一、主要职能

    (一)贯彻执行国家、自治区新时期民族语言方针政策和法律法规,负责编制并组织实施全市藏语言文字工作中长期规划和年度计划,指导各县藏语言文字和编译工作。。

(二)指导和监督检查全市学习、使用和发展藏语言文字工作。

(三)负责监督执行藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准;承担藏语言文字新词术语收集、审核、上报、推广工作;负责指导藏语文软件开发、推广应用工作

(四)管理、监督全市社会使用藏语言文字的规范化工作。

(五)承担市委、市政府、人大、政协交办的重要文件、资料、政策法规的藏语文翻译工作。

(六)组织开展藏语言文字及翻译工作的理论研究;承担全市藏语文翻译人员的业务培训工作。

(七)管理市翻译工作者协会,指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作。

(八)承办市藏语文工作委员会的日常工作。

(九)承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.内设机构主要职责

(一)综合科职责。

做好本局的党风廉政建设、精神文明建设的日常工作和政工、人事、劳资、公务、督查、安全保卫、业务、综合治理、共青妇、档案、收发、户籍、机要、财务、卫生等工作。要按照分工落实好综合科的工作,并负责本局文件、材料的起草工作,完成好文件的拟稿和审稿。负责会议记录、文电的收发、传递,资料的收集积累,立卷、归档和保管利用,公章管理使用和拟订本局办公会议题。负责文电的拟稿,会议和汇报的记录,拟定本局办公会议研究的议题。负责安排本局的政治理论习和业务学习。做好考勤、按规定认真执行考勤奖惩制度。建立落实打字、翻译、审稿登记制度,以保证工作的有序性。并作为年终考评的依据。安排文件、材料及拟草和打印。负责执行各项规章制度,并监督落实情况。半年检查一次岗位责任制的执行情况,总结经验。

(二)编译科职责:

编译科作为承担文字翻译,校对,审定等具体任务的职能部门, 承担市委、市人大、市政府、市政协办的重要文件、资料、政策法规的藏语文翻译工作。指导全市藏语文翻译业务,承担藏语文翻译人员的业务培训工作。指导全市翻译工作协会开展藏语文翻译的学术研究与合作交流工作。实行谁译谁校的原则,并根据不同职务的业务能力相应的要求,译稿质量必须达到职责要求,否则,重译或者造成不良影响的要求承担相应的责任。

(三)语管科职责:

承担藏语言文字工作的日常事务。负责重新贯彻执行国家和自治区新时期民族语言文字方针政策、法律法规标准。指导监督检查地区各级党政机关、人民团体、企事业单位学习使用藏语言文字工作。负责管理、监督社会使用藏语言文字的规范化工作。负责指导藏语文软件的推广应用工作。组织开展藏语言文字理论研究工作。

二、昌都市**局预算单位构成

  机构情况,纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1 个,比上年增减0 个;单位性质行政类事业单位。同比上年无变动。

人员情况,单位编制人数: 16人,其中县级领导职数4人,科级领导职数9人,机关后勤服务2人。单位实有人数20,其中:在职人员: 15。公益性岗位人员:3。志愿者:2。较上年数无变化。


第二部分

昌都市藏语委办(编译局)2025年度预算明细表

(表格见附件5


第三部分

昌都市藏语委办(编译局)2025年度

预算情况说明


一、  2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏昌都市藏语委办(编译局)2025年度预算经费为624.44万元,其中财政拨款:624.44万元

二、   2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年度基本支出财政拨款预算535.76万元,其中:工资福利支出:478.56万元;商品服务支出:52.94万元;对个人和家庭补助支出4.26万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年财政拨款预算支出包括以下:一般公共服务支出:484.07万元,占总预算的77.88%、 、 社会保障和就业支出:66.25万元,占总预算的10.9%、 卫生健康支出:35.63万元,占总预算的5.18%、 住房保障支出:38.49万元,占总预算的6.01%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2025年度财政拨款预算为:624.44万元,

三、  2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年度基本支出财政拨款预算535.76万元,其中:工资福利支出:478.56万元;商品服务支出:52.94万元;对个人和家庭补助支出4.26万元。

支出经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

   

535.75

478.56

52.94

301

  工资福利支出

478.56

478.56

01

    基本工资

71.75

71.75

02

    津贴补贴

222.32

222.32

03

    奖金

24.41

24.41

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

51.33

51.33

10

    职工基本医疗保险缴费

27.91

27.91

11

    公务员医疗补助缴费

5.20

5.20

12

    其他社会保障缴费

0.62

0.62

13

    住房公积金

38.49

38.49

14

    医疗费

2.52

2.52

99

    其他工资福利支出

34.01

34.01

302

  商品和服务支出

52.94

52.94

01

    办公费

5.02

5.02

03

    水费

0.51

0.51

04

    电费

1.10

1.10

05

    邮电费

4.00

4.00

06

    取暖费

0.75

0.75

07

    差旅费

7.00

7.00

08

    公务接待费

0.20

0.20

09

    工会经费

6.12

6.12

11

    公务用车运行维护费

13.60

13.60

13

    其他商品和服务支出

14.64

14.64

14

  对个人和家庭的补助

4.26

4.26

17

    生活补助

1.20

1.20

27

    其他对个人和家庭的补助

3.06

3.06

四、   其他支出

我局只有基本支出和项目支出,无其他支出

五、  2025年度收支预算情况总体说明

2025年度收支总预算为:624.44万元,上年结转为:0

六、  2025年度收入预算情况说明

昌都市藏语委办(编译局)2025年度财政拨款预算总收入:624.44万元。

七、  2025年度支出预算情况说明

昌都市藏语委办(编译局)2025年度财政拨款预算总支出:624.44万元。

    2025“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2024年“三公”经费总预算为:14.66万元;其中公务接待:0.3万元,;公务车辆运行维护费:14.36万元,;公务出国(境)经费0万元  

2025年“三公”经费总预算为:13.8万元,较上年减少4.05%;其中公务接待:0.2万元,较上年减少50%;公务车辆运行维护费:13.6万元,较上年减少4.05%。                

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入:指当年从昌都市财政局取得的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表


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