目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
市委组织部是市委工作机关,为正县级。市委组织部加挂昌都市公务员局(以下简称市公务员局)牌子。
市委编办市昌都市委员会机构编制委员会(以下简称市委编办)的常设办事机构,受市委编委领导、承担市委编委日常工作,列市委办事机构序列,为正县级,设在市委组织部、根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。
市委人才工作领导小组办公室设在市委组织部,接受市委人才工作领导小组和直接领导,承担市委人才工作领导小组日常工作。市委组织部的内设机构根据工作需要承担市委人才工作领导小组办公室相关工作,接受市委人才工作领导小组办公室的统筹协调。
一、主要职责
市委组织部是市委主管全市组织工作的职能部门,市委机构编制委员会办公室是中共昌都市委员会机构编制委员会的办事机构。市委组织部(市委编办)的主要职能包括:研究和指导全市党的组织体系建设,提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议;承担市委、人大、政府、政协换届选举的有关工作;负责全市党员教育管理和发展工作;负责组织开展党内教育活动;贯彻执行党的干部路线、方针、政策,负责全市领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作;负责对县(处)级干部和部分乡(科)级干部的考察考核,提出调整、配备的意见和建议,办理市管干部的任免、交流、调动、待遇及退休、离岗休养审批等事项;统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务;负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作;负责全市干部教育培训工作;拟订全市干部监督和审查的有关规定,负责市管干部的监督、审查工作;受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治,防止和纠正选人用人上的不正之风;负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作;贯彻落实中央和自治区关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;统一管理全市各级党委、人大、政府、政协机关,各人民团体和群众团体的机构编制工作;监督检查全市各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况。
市委组织部统一管理市委编办、中共昌都市委员会老干部局、中共昌都市委员会市直属机关工作委员会。
完成市委和市委编委交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
市委组织部设14个内设机构:机关党委,分别为办公室(机关党委)、网宣信息科、组织一科、组织二科(党代表联络办公室)、干部驻村办公室(党建督导科)、干部综合科、干部监督科、考核科、公务员一科、公务员二科人才工作科(对口支援干部人才科)、干部教育科、机构编制综合科(机构编制监督检查科)、机构编制管理科(市事业单位登记管理局)及所属6个事业单位:市委组织部研究室、市组织编制史志编纂中心、市党员教育中心(市委组织部信息化中心)、市机构编制电子政务中心(市政务和公益机构域名注册服务中心)、市委组织部财务核算中心、市干部档案室。;以上内设机构及直属机构均纳入昌都市委组织部部门预算。
三、部门预算构成
本单位无下属单位,部门预算为一级部门预算。
第二部分 2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
例如:2025年本部门收入预算8913.67万元,比上年增加61.24万元,下降0.27%,主要原因是:2025年新增周转房维修改造项目和信息化系统建设项目。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费58万元,比上年减少21万元,下降36.2%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。公务用车运行维护费58万元比上年减少76万元。)比上年减少18万元,下降31.03%,主要原因是:根据2024年支出情况进行预算;公务接待费3万元,比上年减少3万元,下降50%,主要原因是:根据2024年支出情况进行预算及逐年递减三公经费。2025年公务用车购置0辆、保有9辆,国内公务接待13批次、82人。
三、机关运行经费安排情况
2025年,本部门机关运行经费安排333.98万元,比上年增加9.45万元,增长2.82%,主要原因是:2025年较上年增加3人。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排926.07万元,其中:货物类采购预算306.07万元,工程类采购预算270万元,服务类采购预算350万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋2558.85平方米,车辆9辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产400万元,主要是:购买信息化系统及周转房维修铺设地砖、地暖等。
六、项目绩效目标情况
2025年,实行绩效目标管理项目20个,资金6111.58万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下(涉密项目除外):
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重点项目 |
预算数 (单位:万元) |
绩效目标 |
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周转房维修改造 |
316.41 |
对干部职工周转房进行维修,包括屋顶防水处理、老化管线更换安装、地砖铺设等方面,以改善居住条件,保障干部职工生命和财产安全。 |
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组织工作经费 |
1887.9 |
开展基层党建调研、党建+文旅、三老人员慰问、全市驻村工作等,计划10月底完成。 |
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干部管理工作经费 |
239.24 |
开展全市干部考察、干部监督检查、年度综合考核工作。 |
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干部教育培训经费 |
1669.06 |
自2024年4月起,在区内外举办各类培训工作,计划10月底完成所有培训工作。 |
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人才及援藏工作经费 |
500.01 |
开展人才引进、援藏轮换、援藏干部人才及全市各类人才慰问、援藏期满考核考察等工作,计划10月底完成。 |
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信息化系统建设经费 |
399.5 |
打造无纸化会议室、档案数字化建设,计划10底完成。 |
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公务员管理工作经费 |
167.99 |
开展专项招录、区内考录公务员、绩效试点单位工作经验交流等工作,计划10月底完成。 |
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信息建设工作经费 |
118.88 |
拍摄制作系列现代党员教育电视片、云资源服务、制作新媒体稿件等,计划于10月底完成。 |
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专招生安家补助经费 |
409 |
发放专招生安家补助,进藏交通费,计划于10月底完成。 |
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深化人事薪酬制度改革示范项目 |
100 |
公立医院改革经费。 |
七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。







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