目录
第一部分 中共昌都市委员会社会工作部概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 中共昌都市委员会社会工作部2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分中共昌都市委员会社会工作部2025年度部门预算情况说明
第一部分
中共昌都市委员会社会工作部机关概况
一、主要职能
中共昌都市委员会社会工作部是市委工作机关,统一领导市信访局,负责统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,统一领导全市性行业协会商会党建工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展,指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查,指导社会工作人才队伍建设。
二、中共昌都市委员会社会工作部预算单位构成
1.机构情况
市委社会工作部下设内设机构5个(含1个事业科室)人员及车辆情况。
2.人员情况
市委社会工作部2025年共有编制数19名(行政编制14名,事业编制5个),实有人员12名(行政8名,事业2名,机关工人2名)。
3.车辆情况
车辆编制3辆,实有2辆。
第二部分
中共昌都市委员会社会工作部2025年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
一、 2025年度财政拨款收支预算情况总体说明
中共昌都市委员会社会工作部2025年度预算编制,严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,坚持厉行节约,结合本部门实际,规范“三公”经费支出管理,规范项目预算,优化财政支出结构,提高资金使用效力。2025年财政拨款收入合计1053.54万元,年初预算指标共计1053.54元,其中:基本支出为514.68万元(人员经费455.67万元,日常公用经费59.01万元),项目支出为538.86万元。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
中共昌都市委员会社会工作部2025年初预算指标共计1053.54万元,其中:基本支出为514.68万元(人员经费449.98万元,日常公用经费64.7万元),项目支出为538.86万元。2024年年初预算指标0.00万元,同比上年增加100%,增加原因:市委社会工作部系2024年7月成立,2024年无年初预算,2024年预算资金系年中划转追加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
中共昌都市委员会社会工作部系行政单位,因此所需资金由财政部门全额保障。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算,中共昌都市委员会社会工作部2025年度预算为:20139-社会工作事务支出901.98万元,208-社会保障和就业支出85.08万元,210-卫生健康支出32万元,221-住房公积金支出34.48万元。
三、2025年度一般公共预算情况说明
(一)中共昌都市委员会社会工作部2025年度基本支出情况为:人员经费支出449.98万元(工资性支出294.25万元,社会保障缴费支出78.63万元,住房公积金支出34.48万元,在职干部职工体检费2.7万元,对个人和家庭补助支出14.82万元,其他工资福利支出25.1万元),日常公用经费支出64.7万元,其中:(办公费8.3万元,水电5.9万元,邮电4.18万元,公务用车运行维护费12万元,公务接待费1万元,差旅费10万元,工会经费5.69万元,维修(护)费3.5万元,食堂补助11.52万元,残疾人就业保障金0.86万元,手续费0.1万元,其他商品和服务支出1.66万元。
(二)项目支出538.86万元,其中:党建经费4万元;机动经费15万元;社会工作服务经费90.4万元;“两企三新”工作经费285.7万元;基层治理协调机制工作经费57.05万元;志愿服务指导业务经费24.55万元;公益性岗位补贴23.84万元;办公设备(用品)购置经费38.33万元。
四、2025年其他支出
我部无其他支出
五、2025年度收支预算情况总体说明
2025年一般公共预算财政拨款为1053.54万元,基本支出为514.68万元,项目支出538.86万元。
六、2025年度收入预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入为1053.54万元。
七、2025年度支出预算情况说明
2025年一般公共预算支出分为两部分:基本支出为514.68万元,项目支出为538.86万元。
八、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
2025年公务用车及运行费预算数为12万元,2024年公务用车及运行费全年预算数为7.921708万元,较2024年公务车辆运行维护费预算增加51.48%,2025年公务接待费预算数为1万元,2024年公务接待费全年预算数为0万元,较2024年公务接待费预算增加100%。增加原因:市委社会工作部系2024年7月成立,2024年无公务接待且无公务接待费预算。
市委社会工作部2025年一般公共预算公”经费支出表 (与上年比较) 单位:万元 2025年预算数 2024年预算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 13 13 12 1 7.921708 7.921708 7.921708 0







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