目 录
第一部分 昌都市康巴文化艺术团概况
一、主要职能
二、昌都市康巴文化艺术团部门决算单位构成
第二部分 昌都市康巴文化艺术团2018年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市康巴文化艺术团2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市康巴文化艺术团概况
一、主要职能
(一)负责全区大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导。
(二)组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。
(三)负责抓好全区文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作,组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动。
二、昌都市康巴文化艺术团决算单位构成
昌都市康巴文化艺术团2018年度决算公开包括以下单位数据构成:市康巴文化艺术团正科级建制,事业编制人数:70人,在职41人,退休29人。
第二部分
昌都市康巴文化艺术团2018年度决算明细表
(见附件1-7)
第三部分
昌都市康巴文化艺术团2018年度
决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年度一般公共预算收入1160.39万元,2018年度一般公共预算支出1156.63万元,2018年度年末结转3.76万元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年度一般公共预算收入1160.39万元。主要用于以下几方面:文化体育与传媒收入958.82万元,社会保障和就业收入105.73万元,医疗卫生与计划生育收入0.29万元,住房保障收入95.55万元
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年度一般公共预算总支出1156.63万元,年末结转3.76万元。主要用于以下几方面:文化体育与传媒支出955.06万元,社会保障和就业支出105.73万元,医疗卫生与计划生育支出0.29万元,住房保障支出95.55万元
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算总支出1156.63万元,年末结转3.76万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年文化体育与传媒支出955.06万元,占拨款支出的82.57%;社会保障和就业支出105.73万元,占拨款支出的9.14%;医疗卫生与计划生育支出0.29万元,占拨款支出的0.03%;住房保障支出95.55万元,占拨款支出的8.26%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年文化体育与传媒支出955.06万元,社会保障和就业支出105.73万元,医疗卫生与计划生育支出0.29万元,住房保障支出95.55万元。
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市康巴文化艺术团2018年“三公”经费情况表
单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
21.56 |
8.62 |
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1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
5.43 |
0 |
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3.公务用车经费 |
16.13 |
8.62 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
16.13 |
8.62 |
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(2)公务用车购置 |
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2018年度我团未安排出国(境)事项,此项费用不存在。
(二)公务用车运行维护费。
2018年度,公务用车运行维护费(行政运行)为8.62万元,2017年公务用车运行维护费(行政运行)为3.25万元,2018年较2017年同比上涨5.37万元,上涨165.23%。主要原因为我团2018年较上年下乡慰问演出活动增加。
(三)公务接待费用。
2018年度我团未产生公务接待费,团将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公”管理要求,严格控制接待费支出。
六、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计 1156.63 万元。其中,基本支出1086.59 万元,一般行政管理项目支出 70.04 万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务:主要用于保障机关事业单位正常运转的支出。







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