目录
第一部分昌都市农牧局概况
一、主要职能
二、昌都市农牧局部门决算单位构成
第二部分 昌都市农牧局2017年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分昌都市农牧局2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
昌都市农牧局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规,拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业(以下简称农牧业)和农村经济发展规划并指导实施;提出农村改革和发展重大问题的对策建议;推进农牧业依法行政。
(二)承担完善农村经营管理体制的责任。
(三)指导粮食等主要畜牧产品生产。
(四)促进农牧业产前、产中、产后一体化发展,拟定促进农畜产品加工业发展规划并组织实施;研究提出农牧业产业保护对策建议;指导农畜产品加工工业结构调整、技术创新和服务体系建设;培育、保护和发展农畜产品品牌。
(五)承担提升农畜产品质量安全水平的责任。
(六)组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。
(七)负责农作物重大病虫害防治和重大疫病防控。
(八)承担农牧业防灾减灾责任。
(九)管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息,监测分析农牧业、农村经济运行,开展农牧业统计工作。
(十)实施科教兴农战略。
(十一)组织农牧业资源区划工作。
(十二)拟定并组织实施农牧业生态建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用;组织、指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村节能减排;承担指导农牧业面源污染治理相关工作;划定农畜产品禁止生产区域;组织、指导冬虫夏草采集的监督管理工作;牵头管理外来物种。
(十三)承办市政府交办的其他事项。
二、昌都市农牧局部门决算单位构成
昌都市农牧局2017年度决算公开包括以下单位数据:
昌都市农牧局系独立核算单位,在2017年末,编制数有47人,行政30人,事业17人。实际在职人员50人,行政人员27人,事业人员23人。公务车辆编制6辆,实有车辆7辆,超编一辆已向财政申请核销。我局共有9个行政科室,3个事业科室。
第二部分
昌都市农牧局2017年度决算明细表
(见附件1-6)
第三部分
昌都市农牧局2017年度决算情况说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
2017年度一般公共预算收入26419.0793万元,一般公共预算支出33364.5943万元
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
一般预算财政拨款预算收入26419.0793万元,年初预算指标8468.4830万元,追加17950.5963万元
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
2017年度一般公共预算支出33364.5943万元,其中:(一)一般公共预算基本支出1506.0813万元,一般公共预算项目支出31858.5130万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
财政拨款总支出33364.5943万元
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出33364.5943万元,其中基本支出1506.0813万元,项目支出31858.5130万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出33364.5943万元,其中项目支出31858.5130万元,一般公共服务支出2.9974万元,医疗卫生与计划生育支出10.5400万元,农林水支出1376.8437万元,住房保障支出115.7002万元。
五、2017年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市农牧局2017年“三公”经费情况表
单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
49.0712 |
49.0297 |
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1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
7.0265 |
6.9867 |
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3.公务用车经费 |
42.0447 |
42.0430 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
42.0447 |
42.0430 |
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(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
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说明:2016年度市农牧局三公经费支出126.7210万元,其中:公务用车运行维护费36.9583万元,公务用车购置费85.2万元,公务接待费4.5627万元。2017年度(上表)三公经费总体较上年上涨。我局农牧业项目工作增加,出差下乡任务重,接待各类检查验收工作组增加物价上涨,导致三公经费较上年增加。我局在2017年接待人数约520人次,约85批次。
六、2017年度机关运行情况说明
(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计1354.0390万元。其中,基本支出1354.0390万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
七、政府采购情况说明
说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。
第四部分
名词解释







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