昌都市觉拥种畜场2019年度部门预算

  • 2019-01-15
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目录

第一部分昌都市觉拥种畜场概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市觉拥种畜场2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市觉拥种畜场2019年度部门预算情况说明

第一部分  昌都市觉拥种畜场概况

一、主要职能

(一)昌都市觉拥种畜场为正科级,隶属于昌都市畜牧总站管理,单位性质为全额拨款事业单位。

(二)昌都市觉拥种畜场担负着促进昌都畜牧业发展、改良畜禽品种、种畜禽繁育、畜禽良种推广等工作职责。

二、昌都市觉拥种畜场2019年部门预算单位构成

昌都市觉拥种畜场系昌都市畜牧总站的一个下设科室。现有干部职工5人,公益性岗位编制10人,实有10人。核定车辆编制为1个,实有车辆1辆。

第二部分  昌都市觉拥种畜场2019年度预算明细表

详见附表

第三部分  昌都市觉拥种畜场2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市觉拥种畜场2019年度预算的编制,严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排预算财力。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市觉拥种畜场2019年预算收入171.0031万元,预算支出为171.0031万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

(一)收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重:

总收入171.0031万元,较上年度增加12.53万元,增加8%,其中财政拨款171.0031万元,占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重:

总支出181.6977万元,较上年度增加23.2276万元,增加14.66%,其中基本支出171.0041万元,较上年度增加18.9357万元,增加12.45%,占总支出的94.11%;项目支出10.6945万元,较上年度增长4.2928万元,占总支出的5.89%;

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见:《一般公共预算基本支出表》

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年度财政一般公共预算支出为181.6977万元。其中:工资福利支出84.59万元;商品服务支出20.0858万元;对个人和家庭补助支出19.734万元;其他支出(专项)10.6946万元。

其他支出

2019年我场没有其他支出。

年度收支预算情况总体说明

昌都市觉拥种畜场2019年预算收入171.0031万元,预算支出为171.0031万元。

六、 年度收入预算情况说明

总收入171.0031万元,较上年度增加12.53万元,增加8%,其中财政拨款171.0031万元,占总收入的100%。

七、 年度支出预算情况说明

总支出181.6977万元,较上年度增加23.2276万元,增加14.66%,其中基本支出171.0041万元,较上年度增加18.9357万元,增加12.45%,占总支出的94.11%;项目支出10.6945万元,较上年度增长4.2928万元,占总支出的5.89%;

八、2019年“三公”经费预算情况说明

昌都市畜牧总站2019年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

2018预算数

2019预算数

比上年增加

合计

6.9417

7.0566

0.1149

  1. 因公出国(境)费

0

0

0

2.公务接待费

0.5745

0.6894

0.1149

3.公务用车经费

6.3672

6.3672

0

其中:(1)公务用车运行维护费

6.3672

6.3672

0

(2)公务用车购置费

0

0

0

(一)公款出国(境)费。

2019年度我场未安排出国(境)事项,不存在此项费用。

(二)公务用车运行维护费。

2018年度,我场公务用车运行维护费预算为6.3672万元,

2019年度,公务用车运行维护费预算为6.3672万元,比上年度没有增加了.

(三)公务接待费用。

2018年度,我场公务接待费预算为0.5745万元;2019年度我场公务接待费预算为0.6894万元,比上一年增加0.1149万元。

我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求,严格控制接待费支出。

附件: 昌都市觉拥种畜场2019年度部门预算明细表

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