目录
第一部分昌都市觉拥种畜场概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市觉拥种畜场2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市觉拥种畜场2019年度部门预算情况说明
第一部分 昌都市觉拥种畜场概况
一、主要职能
(一)昌都市觉拥种畜场为正科级,隶属于昌都市畜牧总站管理,单位性质为全额拨款事业单位。
(二)昌都市觉拥种畜场担负着促进昌都畜牧业发展、改良畜禽品种、种畜禽繁育、畜禽良种推广等工作职责。
二、昌都市觉拥种畜场2019年部门预算单位构成
昌都市觉拥种畜场系昌都市畜牧总站的一个下设科室。现有干部职工5人,公益性岗位编制10人,实有10人。核定车辆编制为1个,实有车辆1辆。
第二部分 昌都市觉拥种畜场2019年度预算明细表
详见附表
第三部分 昌都市觉拥种畜场2019年度预算情况说明
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
昌都市觉拥种畜场2019年度预算的编制,严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排预算财力。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
昌都市觉拥种畜场2019年预算收入171.0031万元,预算支出为171.0031万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
(一)收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重:
总收入171.0031万元,较上年度增加12.53万元,增加8%,其中财政拨款171.0031万元,占总收入的100%。
2、各项支出占总支出比重:
总支出181.6977万元,较上年度增加23.2276万元,增加14.66%,其中基本支出171.0041万元,较上年度增加18.9357万元,增加12.45%,占总支出的94.11%;项目支出10.6945万元,较上年度增长4.2928万元,占总支出的5.89%;
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
详见:《一般公共预算基本支出表》
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
2019年度财政一般公共预算支出为181.6977万元。其中:工资福利支出84.59万元;商品服务支出20.0858万元;对个人和家庭补助支出19.734万元;其他支出(专项)10.6946万元。
其他支出
2019年我场没有其他支出。
年度收支预算情况总体说明
昌都市觉拥种畜场2019年预算收入171.0031万元,预算支出为171.0031万元。
六、 年度收入预算情况说明
总收入171.0031万元,较上年度增加12.53万元,增加8%,其中财政拨款171.0031万元,占总收入的100%。
七、 年度支出预算情况说明
总支出181.6977万元,较上年度增加23.2276万元,增加14.66%,其中基本支出171.0041万元,较上年度增加18.9357万元,增加12.45%,占总支出的94.11%;项目支出10.6945万元,较上年度增长4.2928万元,占总支出的5.89%;
八、2019年“三公”经费预算情况说明
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昌都市畜牧总站2019年“三公”经费情况表 单位:万元 |
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项目 |
2018预算数 |
2019预算数 |
比上年增加 |
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合计 |
6.9417 |
7.0566 |
0.1149 |
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0 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.5745 |
0.6894 |
0.1149 |
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3.公务用车经费 |
6.3672 |
6.3672 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
6.3672 |
6.3672 |
0 |
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(2)公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
(一)公款出国(境)费。
2019年度我场未安排出国(境)事项,不存在此项费用。
(二)公务用车运行维护费。
2018年度,我场公务用车运行维护费预算为6.3672万元,
2019年度,公务用车运行维护费预算为6.3672万元,比上年度没有增加了.
(三)公务接待费用。
2018年度,我场公务接待费预算为0.5745万元;2019年度我场公务接待费预算为0.6894万元,比上一年增加0.1149万元。
我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求,严格控制接待费支出。







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