昌都市司法局2026年度部门预算

  • 2026-04-02
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昌都市司法局2026年度部门预算

2026327日

  

第一部分 昌都市司法局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市司法局2026年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市司法局2026年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市司法局概况

一、主要职能

昌都司法行政机构组建于1988年,时为行署办公室下属科室司法科。1992年设司法处,升格为县处级独立单位。2014年11月,随着昌都撤地设市,昌都地区司法处正式更名为昌都市司法局。单位主要职能有:

(一)承担全面依法治市重要问题研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关安排部署落实情况的督察工作。

(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门落实立法工作计划的情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革措施相衔接的意见。负责面向社会征集昌都市地方性法规和政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或组织起草有关地方性法规和政府规章草案,承办各部门报送市政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作。负责立法协调工作。

(四)承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县(区)、各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。组织开展市政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定市政府规章藏文译本。负责市政府规章的备案工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各工作部门、县乡两级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政复议事项。指导监督全市行政复议和行政应诉工作。指导协调监督法律顾问工作。

(六)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划、年度计划并组织实施,督导检查全市普法宣传工作。协调推动加强民族团结、维护祖国统一等方面法律法规宣传。推动人民参与和促进全市法治建设。指导依法治理和法治建设工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

(七)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(九)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十)负责国家统一法律职业资格考试昌都片区的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格申请材料初审等工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十一)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。

(十二)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和综合督察工作。协助各县(区)管理司法局领导干部。

(十三)负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

 二、部门单位构成

(一)预算单位构成情况

我局下设办公室(机关党委)、法治调研与督察科(法治昌都建设科)、立法科、社区矫正管理支队、行政复议与应诉科(昌都市人民政府行政复议办公室)、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、政治部(警务部)11个科室。下设直属行政机构昌都强制隔离戒毒所(社会教育矫治所)。下设事业单位昌都市公证处。

(二)机构人员情况

   昌都市司法局机关现有编制44名,均为政法专项编制。实有人数40人,公益性岗位14人。单位车辆编制:一般公务用车13辆,特殊业务用车1辆;现我局机关实有车辆数为8辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车4辆。直属行政机构昌都强制隔离戒毒所(社会教育矫治所)现有编制30名,实有27人,均为政法专项编制。公务用车5辆。直属事业单位昌都市公证处现有编制5名,实有5人,均为事业编制。

第二部分

昌都市司法局机关2026年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市司法局2026年度

预算情况说明

一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年财政拨款收入4552.75万元,预算支出为4948.92万元。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

财政拨款收入4552.75万元,较上年度财政拨款收入4343.25万元增加209.5万元,增加4.82%

(一)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年财政拨款预算收入4552.75万元其中:(1)工资性支出1909.37万元;2)其他社会保险缴费2.77万元;3)其他工资福利支出 239.63 万元;4)机关事业单位养老保险缴费264.94万元;5城镇职工基本医疗保险缴费144.06万元;6公务员医疗补助28.68万元;7住房公积金198.7万元;8对个人和家庭的补助43.59万元9)商品服务支出230.86万元10工会经费32.12万元;11在职干部职工体检费23.1万元;12车辆保险7.27万元;13)项目支出1427.65万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2026年财政拨款支出4552.75万元,其中1.工资性支出1909.37万元:1)基本工资362.68万元2)津贴补贴1411.00万元3)奖金125.8万元4)其他工资福利支出9.89万元;2.其他社会保险缴费2.77万元:1工商保险1.66万元;2失业保险1.11万元;3.其他工资福利239.63万元:1休假探亲费161.53万元;2增加一次休假探亲费78.1万元;4.机关事业单位基本养老保险缴费264.94万元;5.职工基本医疗保险缴费144.06万元;6.公务员医疗补助缴费28.68万元;7.住房公积金198.7万元;8.其他对个人和家庭的补助43.59万元:1其他对个人和家庭的补助9.89万元;2子女探亲交通费20.0万元;3医疗费补助6.0万元;4退休人员护工费6.7万元;5第一书记安家补助1.0万元;9.在职干部职工体检费:医疗费23.1万元;10.商品服务支出230.86万元:1食堂补助46.08万元;2残疾人就业保障金26.95万元;3邮电费15.4万元;4维修(护)费18.75万元;5邮寄费0.4万元;6其他商品和服务支出7.43万元;7水费5.5万元;8公务用车运行维护费19.0万元;9委托业务费12.38万元;10电费12万元;11差旅费16万元;12物业管理费3.82万元;13办公费17.95万元;14公务接待0.71万元;15劳务费23.0万元;16手续费0.1万元;17万元;11.工会经费32.13万元12.车辆保险7.27万元:公务用车运行维护费7.27万元;13.项目支出1427.65万元:1)工作业务经费44.5万元2)党建经费24.94万元3)公证机构业务收入返还经费92.5万元4)社区矫正业务经费24.72万元5)国家统一法律职业资格考试经费24.99万元6)依法治市专项经费55.24万元7)普法业务经费156.74万元8)公共法律服务业务经费400.00万元9)办案业务经费(市级保障)33.36万元10)政法办案业务经费314.00万元11)行政复议专项经费20.4万元12)公益性岗位补贴72.82万元13全区统一执法人员资格认证考试4.8万元14)信息化建设30万元15三支一扶补助7.33万元16新兴领域党建工作经费0.042万元17机动经费27.18万元18宣传经费3.3万元19监狱和强制隔离戒毒补助资金76万元20智慧监所运行费25.00万元21配电工程项目19.69万元。

三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明

2026年财政拨款预算收入4552.75万元,其中:1.工资性支出1909.37万元;2.其他社会保险缴费2.77万元;3.其他工资福利239.63万元;4.机关事业单位基本养老保险缴费264.94万元;5.职工基本医疗保险缴费144.06万元;6.公务员医疗补助缴费28.68万元;7.住房公积金198.7万元;8.其他对个人和家庭的补助43.59万元;9.在职干部职工体检费;10.商品服务支出230.86万元;11.工会经费32.13万元;12.车辆保险7.27万元;13.项目支出1427.65万元。

四、 其他支出

2026年度无此项预算。

五、2026年度收支预算情况总体说明

2026年行财口预算收入4552.75万元,预算支出为4552.75万元。

六、2026年度收入预算情况说明

2026年行财口预算收入4552.75万元其中1.工资性支出1909.37万元;2.其他社会保险缴费2.77万元;3.其他工资福利239.63万元;4.机关事业单位基本养老保险缴费264.94万元;5.职工基本医疗保险缴费144.06万元;6.公务员医疗补助缴费28.68万元;7.住房公积金198.7万元;8.其他对个人和家庭的补助43.59万元;9.在职干部职工体检费;10.商品服务支出230.86万元;11.工会经费32.13万元;12.车辆保险7.27万元;13.项目支出1427.65万元。

七、2026年度支出预算情况说明

2026年行财口预算支出4343.25万元其中1.工资性支出1909.37万元;2.其他社会保险缴费2.77万元;3.其他工资福利239.63万元;4.机关事业单位基本养老保险缴费264.94万元;5.职工基本医疗保险缴费144.06万元;6.公务员医疗补助缴费28.68万元;7.住房公积金198.7万元;8.其他对个人和家庭的补助43.59万元;9.在职干部职工体检费;10.商品服务支出230.86万元;11.工会经费32.13万元;12.车辆保险7.27万元;13.项目支出1427.65万元。

八、2026年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

 (一)公款出国(境)费

2026年度无公款出国(境)费预算。

(二)公务用车运行维护费

2026年度,公务用车运行维护费31.27万元。我局公务用车保有量为17辆。

(三)公务接待费用

2026年度公务接待费预算为0.71万元,我局将严格贯彻落实中央八项规定精神和市委关于加强“三公”管理要求,严格控制接待费支出。

                                      西藏昌都市司法局       

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