昌都市司法局2026年度部门预算
2026 年 3 月27日
目 录
第一部分 昌都市司法局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 昌都市司法局2026年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 昌都市司法局2026年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市司法局概况
一、主要职能
昌都市司法行政机构组建于1988年,时为行署办公室下属科室司法科。1992年设司法处,升格为县处级独立单位。2014年11月,随着昌都撤地设市,昌都地区司法处正式更名为昌都市司法局。单位主要职能有:
(一)承担全面依法治市重要问题研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关安排部署落实情况的督察工作。
(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门落实立法工作计划的情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革措施相衔接的意见。负责面向社会征集昌都市地方性法规和政府规章制定项目建议。
(三)负责起草或组织起草有关地方性法规和政府规章草案,承办各部门报送市政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作。负责立法协调工作。
(四)承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县(区)、各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。组织开展市政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定市政府规章藏文译本。负责市政府规章的备案工作。
(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各工作部门、县乡两级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政复议事项。指导监督全市行政复议和行政应诉工作。指导协调监督法律顾问工作。
(六)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划、年度计划并组织实施,督导检查全市普法宣传工作。协调推动加强民族团结、维护祖国统一等方面法律法规宣传。推动人民参与和促进全市法治建设。指导依法治理和法治建设工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。
(七)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(八)负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
(九)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
(十)负责国家统一法律职业资格考试昌都片区的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格申请材料初审等工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。
(十一)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。
(十二)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和综合督察工作。协助各县(区)管理司法局领导干部。
(十三)负责本系统安全生产监管和应急处置工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门单位构成
(一)预算单位构成情况
我局下设办公室(机关党委)、法治调研与督察科(法治昌都建设科)、立法科、社区矫正管理支队、行政复议与应诉科(昌都市人民政府行政复议办公室)、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、政治部(警务部)11个科室。下设直属行政机构昌都强制隔离戒毒所(社会教育矫治所)。下设事业单位昌都市公证处。
(二)机构人员情况
昌都市司法局机关现有编制44名,均为政法专项编制。实有人数40人,公益性岗位14人。单位车辆编制:一般公务用车13辆,特殊业务用车1辆;现我局机关实有车辆数为8辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车4辆。直属行政机构昌都强制隔离戒毒所(社会教育矫治所)现有编制30名,实有27人,均为政法专项编制。公务用车5辆。直属事业单位昌都市公证处现有编制5名,实有5人,均为事业编制。
第二部分
昌都市司法局机关2026年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
昌都市司法局2026年度
预算情况说明
一、2026年度财政拨款收支预算情况总体说明
2026年财政拨款收入4552.75万元,预算支出为4948.92万元。
二、2026年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
财政拨款收入4552.75万元,较上年度财政拨款收入4343.25万元增加209.5万元,增加4.82%。
(一)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2026年财政拨款预算收入4552.75万元,其中:(1)工资性支出1909.37万元;(2)其他社会保险缴费2.77万元;(3)其他工资福利支出 239.63 万元;(4)机关事业单位养老保险缴费264.94万元;(5)城镇职工基本医疗保险缴费144.06万元;(6)公务员医疗补助28.68万元;(7)住房公积金198.7万元;(8)对个人和家庭的补助43.59万元;(9)商品服务支出230.86万元;(10)工会经费32.12万元;(11)在职干部职工体检费23.1万元;(12)车辆保险7.27万元;(13)项目支出1427.65万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2026年财政拨款支出4552.75万元,其中:1.工资性支出1909.37万元:(1)基本工资362.68万元;(2)津贴补贴1411.00万元;(3)奖金125.8万元;(4)其他工资福利支出9.89万元;2.其他社会保险缴费2.77万元:(1)工商保险1.66万元;(2)失业保险1.11万元;3.其他工资福利239.63万元:(1)休假探亲费161.53万元;(2)增加一次休假探亲费78.1万元;4.机关事业单位基本养老保险缴费264.94万元;5.职工基本医疗保险缴费144.06万元;6.公务员医疗补助缴费28.68万元;7.住房公积金198.7万元;8.其他对个人和家庭的补助43.59万元:(1)其他对个人和家庭的补助9.89万元;(2)子女探亲交通费20.0万元;(3)医疗费补助6.0万元;(4)退休人员护工费6.7万元;(5)第一书记安家补助1.0万元;9.在职干部职工体检费:医疗费23.1万元;10.商品服务支出230.86万元:(1)食堂补助46.08万元;(2)残疾人就业保障金26.95万元;(3)邮电费15.4万元;(4)维修(护)费18.75万元;(5)邮寄费0.4万元;(6)其他商品和服务支出7.43万元;(7)水费5.5万元;(8)公务用车运行维护费19.0万元;(9)委托业务费12.38万元;(10)电费12万元;(11)差旅费16万元;(12)物业管理费3.82万元;(13)办公费17.95万元;(14)公务接待0.71万元;(15)劳务费23.0万元;(16)手续费0.1万元;(17)万元;11.工会经费32.13万元;12.车辆保险7.27万元:公务用车运行维护费7.27万元;13.项目支出1427.65万元:(1)工作业务经费44.5万元;(2)党建经费24.94万元;(3)公证机构业务收入返还经费92.5万元;(4)社区矫正业务经费24.72万元;(5)国家统一法律职业资格考试经费24.99万元;(6)依法治市专项经费55.24万元;(7)普法业务经费156.74万元;(8)公共法律服务业务经费400.00万元;(9)办案业务经费(市级保障)33.36万元;(10)政法办案业务经费314.00万元;(11)行政复议专项经费20.4万元;(12)公益性岗位补贴72.82万元;(13)全区统一执法人员资格认证考试4.8万元;(14)信息化建设30万元;(15)三支一扶补助7.33万元;(16)新兴领域党建工作经费0.042万元;(17)机动经费27.18万元;(18)宣传经费3.3万元;(19)监狱和强制隔离戒毒补助资金76万元;(20)智慧监所运行费25.00万元;(21)配电工程项目19.69万元。
三、2026年度一般公共预算基本支出情况说明
2026年财政拨款预算收入4552.75万元,其中:1.工资性支出1909.37万元;2.其他社会保险缴费2.77万元;3.其他工资福利239.63万元;4.机关事业单位基本养老保险缴费264.94万元;5.职工基本医疗保险缴费144.06万元;6.公务员医疗补助缴费28.68万元;7.住房公积金198.7万元;8.其他对个人和家庭的补助43.59万元;9.在职干部职工体检费;10.商品服务支出230.86万元;11.工会经费32.13万元;12.车辆保险7.27万元;13.项目支出1427.65万元。
四、 其他支出
2026年度无此项预算。
五、2026年度收支预算情况总体说明
2026年行财口预算收入4552.75万元,预算支出为4552.75万元。
六、2026年度收入预算情况说明
2026年行财口预算收入4552.75万元,其中:1.工资性支出1909.37万元;2.其他社会保险缴费2.77万元;3.其他工资福利239.63万元;4.机关事业单位基本养老保险缴费264.94万元;5.职工基本医疗保险缴费144.06万元;6.公务员医疗补助缴费28.68万元;7.住房公积金198.7万元;8.其他对个人和家庭的补助43.59万元;9.在职干部职工体检费;10.商品服务支出230.86万元;11.工会经费32.13万元;12.车辆保险7.27万元;13.项目支出1427.65万元。
七、2026年度支出预算情况说明
2026年行财口预算支出4343.25万元,其中:1.工资性支出1909.37万元;2.其他社会保险缴费2.77万元;3.其他工资福利239.63万元;4.机关事业单位基本养老保险缴费264.94万元;5.职工基本医疗保险缴费144.06万元;6.公务员医疗补助缴费28.68万元;7.住房公积金198.7万元;8.其他对个人和家庭的补助43.59万元;9.在职干部职工体检费;10.商品服务支出230.86万元;11.工会经费32.13万元;12.车辆保险7.27万元;13.项目支出1427.65万元。
八、2026年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
(一)公款出国(境)费
2026年度无公款出国(境)费预算。
(二)公务用车运行维护费
2026年度,公务用车运行维护费31.27万元。我局公务用车保有量为17辆。
(三)公务接待费用
2026年度公务接待费预算为0.71万元,我局将严格贯彻落实中央八项规定精神和市委关于加强“三公”管理要求,严格控制接待费支出。
西藏昌都市司法局
2026年3月27日







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