昌都市司法局2025年度部门预算

  • 2025-05-30
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昌都市司法局2025年度部门预算

2025128

  

第一部分 昌都市司法局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市司法局2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市司法局2025年度部门预算情况说明


第一部分

昌都市司法局概况



一、主要职能

昌都地区司法行政机构组建于1988年,时为行署办公室下属科室司法科。1992年设司法处,升格为县处级独立单位。2014年11月,随着昌都撤地设市,昌都地区司法处正式更名为昌都市司法局。单位主要职能有:

(一)承担全面依法治市重要问题研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关安排部署落实情况的督察工作。

(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门落实立法工作计划的情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革措施相衔接的意见。负责面向社会征集昌都市地方性法规和政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或组织起草有关地方性法规和政府规章草案,承办各部门报送市政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作。负责立法协调工作。

(四)承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县(区)、各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。组织开展市政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定市政府规章藏文译本。负责市政府规章的备案工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各工作部门、县乡两级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政复议事项。指导监督全市行政复议和行政应诉工作。指导协调监督法律顾问工作。

(六)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划、年度计划并组织实施,督导检查全市普法宣传工作。协调推动加强民族团结、维护祖国统一等方面法律法规宣传。推动人民参与和促进全市法治建设。指导依法治理和法治建设工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

(七)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(九)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十)负责国家统一法律职业资格考试昌都片区的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格申请材料初审等工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十一)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。

(十二)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和综合督察工作。协助各县(区)管理司法局领导干部。

(十三)负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

 二、部门单位构成

 (一)预算单位构成情况

我局下设办公室(机关党委)、法治调研与督察科(法治昌都建设科)、立法科、社区矫正管理支队、行政复议与应诉科(昌都市人民政府行政复议办公室)、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、装备财务保障科、政治部(警务部)11个科室。下设直属行政机构昌都强制隔离戒毒所(社会教育矫治所)。

 (二)机构人员情况

   昌都市司法局机关现有编制44名,均为政法专项编制。实有人数46人,公益性岗位13人。单位车辆编制:一般公务用车13辆,特殊业务用车1辆;现我局机关实有车辆数为12辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车8辆。直属行政机构昌都强制隔离戒毒所(社会教育矫治所)现有编制30名,实有为28人,均为政法专项编制。公务用车5辆。

第二部分

昌都市司法局2025年度预算明细表

(表格见附件


第三部分

昌都市司法局2025年度

预算情况说明

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

2025年财政拨款收入4343.25万元,预算支出为4343.25万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

财政拨款收入4343.25万元,较上年度财政拨款收入2570.33万元增加1772.92万元,增长69%。

(一)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年财政拨款预算收入4343.25万元,其中:(1)工资福利支出2860.04万元,(2)商品服务支出267.8万元,(3)对个人和家庭补助40.92万元,(4)项目支出1174.49万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2025年财政拨款支出4343.25万元,其中1.工资福利支出2860.04万元:1)基本工资428.99万元(2)津贴补贴1349.84万元(3)奖金130.46万元(4)机关事业单位养老保险缴费276.83万元(5)职工基本医疗保险缴费150.52万元(6)公务员医疗补助缴费29.68万元(7)失业保险1.23万元(8)工伤保险1.73万元(9)住房公积金207.62万元(10)医疗费14.22万元(11)个人取暖费16.11万元(12)休假探亲费242.59万元(13)其他工资福利支出10.22万元。2.商品服务支出267.8万元:1)办公费37.12万元(2)手续费0.1万元(3)水费5.5万元(4)电费7万元(5)邮电费15.4万元(6)物业管理费0.5万元(7)差旅费22.9万元(8)维修(护)费15.5万元(9)公务接待费0.71万元(10)劳务费24.4万元(11)委托业务费6万元(12)工会经费33.53万元(13)公务用车运行维护费26.27万元(14)公务通讯补贴5万元(15)食堂补助45.6万元(16)邮寄费0.15万元(17)残疾人就业保障金14.5万元(18)其他商品服务支出7.62万元。3.对个人和家庭补助40.92万元:其他对个人和家庭补助40.92万元。4.项目支出1174.49万元:1)一般行政管理事务293.84万元(2)基层司法业务67.14万元(3)普法宣传156.01万元(4)公共法律服务92.22万元(5)国家统一法律职业资格考试32.55万元(6)社区矫正54.63万元(7)法治建设130.68万元(8)其他司法支出124.99万元(9)一般行政管理事务63.6万元(10)强制隔离戒毒人员生活5.49万元(11)所政设施建设20.8万元(12)信息化建设30万元(13)其他强制隔离戒毒支出26.26万元(14)公益性岗位补贴76.28万元。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年财政拨款预算收入4343.25万元,其中1.工资福利支出2860.04万元;2.商品服务支出267.8万元;3.对个人和家庭补助40.92万元;4.项目支出1174.49万元。

四、 其他支出

2025年度无此项预算。

五、2025年度收支预算情况总体说明

2025年行财口预算收入4343.25万元,预算支出为4343.25万元。

六、2025年度收入预算情况说明

2025年行财口预算收入4343.25万元。其中:(1)工资福利2860.04万元,(2)商品服务267.8万元,(3)对个人和家庭补助40.92万元,(4)项目支出1174.49万元。

七、2025年度支出预算情况说明

2025年行财口预算支出4343.25万元。其中其中:(1)工资福利2860.04万元,(2)商品服务267.8万元,(3)对个人和家庭补助40.92万元,(4)项目支出1174.49万元。

八、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

 (一)公款出国(境)费

2025年度无公款出国(境)费预算。

(二)公务用车运行维护费

2025年度,公务用车运行维护费67.98万元。我局公务用车保有量为17辆。

(三)公务接待费用

2025年度公务接待费预算为0.71万元,我局将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公”管理要求,严格控制接待费支出。

西藏昌都市司法局         

2025年1月28日          

  


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