昌都市粮食局2017年度部门决算

  • 2018-09-17
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目录

第一部分昌都市粮食局概况

一、主要职能

二、昌都市粮食局部门决算单位构成

第二部分  昌都市粮食局2017年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市粮食局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市粮食局概况

一、昌都市粮食局主要职能

昌都市粮食局主要执行国家、自治区粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规、规章;拟订本市粮食流通体制改革方案并组织实施;承担全市国有粮食企业预警及应急责任;起草全市粮食流通和储备粮管理的有关措施并监督执行;负责全市粮食流通的行业管理;承担地方储备粮行政管理职责;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;负责执行并监督检查国家、自治区粮食流通统计制度;监督管理全市粮食企业财务工作;承办全委及市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、昌都市粮食局部门决算单位构成

昌都市粮食局2017年度决算公开包括以下单位数据:

(一)根据上述职责,粮食局设4个内设机构(储备粮管理科、粮食监督检查科、粮食质检中心、信息统计中心)

单位编制人数23人,其中行政编制人数10人,事业编制人数13人(含机关工勤人员编制)。单位17年年底实有人数67人,其中在职人员16人(行政5人,事业11人),退休人员51人。

(二)单位车辆编制数为3辆,17年年底实有数为1辆。

第二部分

昌都市粮食局2017年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市粮食局2017年度

决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年度本单位财政拨款预算收入1244.18万元

(当年财政拨款收入1000.18万元,上年结转244万元),收入来源为财政全额拨款,2018年财政拨款预算支出1244.18万元,当年财政拨款收支持平。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度本单位财政拨款结为全部是财政拨款收入,年初预算收入516.61万元,上年结转244万元,全年追加483.57万元,全年一般公共预算收入为1244.18万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度本单位一般公共预算支出为1244.18万元。其中基本支出575.18万元,项目支出669万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度财政拨款支出决算总体情况为1244.18万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度财政拨款支出决算结构情况为基本支出575.18万元,项目支出669万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出13.88万元

2、[2089901]其他社会保障和就业支出35.52万元

3、[22102]住房保障支出43.49万元

4、[2220199]其他粮油事务支出907.29万元

5、[2130109]农产品质量安全支出244万元(此项目经费为上年结转,已在今年陆续支出)

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市粮食局2017年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

比上年同期

备注

合计

18.83

10.36

18.67%

 

1.因公出国(境)费

0

0

0

 

2.公务接待费

2.30

0.39

-31.58%

 

3.公务用车经费

16.53

9.97

22.33%

 

其中:(1)公务用车运行维护费

16.53

9.97

22.33%

 

(2)公务用车购置

0

0

0

 

(说明1:本年度我单位决算产生的接待费主要是自治区下发文件各地市进行粮食库存交叉检查,接待费是自治区及其他地市工作组来检查所产生的接待费,与预算数和上年同期数相比有所减少,符合中央八项规定要求及地方财政对接待费控制的要求;公务用车运行维护费也主要是因为进行粮食储备点的库存监督检查,所产生的费用,控制在预算范围内。“三公经费“合计10.36万元,比17年预算数减少了44.98%,比上年同期数增加了18.81%,其中公务接待费比上年同期减少0.18万元,同比减少了31.58%,严格按规定控制了相关支出;公务用车经费比上年同期增加了1.82万元,同比增加22.33%,主要原因是下乡进行业务活动及应自治区文件要求接待交叉库存检查工作组有所增加。但因严格执行中央八项规定,控制“三公经费”支出,所以“三公经费”比上年同期数有所增加,但控制在预算范围内。

说明2:本年度我单位决算里年末公务用车编制数为3辆,实际保有量1辆,决算国内公务接待批次为2次,接待总人数为10人,符合规定要求。)

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计907.29万元。其中,基本支出907.29万元,一般行政管理项目支出0万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购货物、工程、服务的总体情况。

第四部分

名词解释

附件: 昌都市粮食局2017年度部门决算明细表

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