目 录
第一部分 昌都市政协概况
一、主要职能
二、昌都市政协部门决算单位构成
第二部分 昌都市政协2022年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市政协2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市政协概况
一、主要职能
昌都市政协成立于1959年11月,职能是政协协商、民主监督、参政议政。我办是市级单位,属党政机关。
二、部门决算单位构成
根据昌委室【2019】116号文件规定,市政协机关行政编制34名(含市政协领导同志10名)。县级领导职数12名(其中:秘书长1名,副秘书长3名,专门委员会设主任1名,副主任1名),科级领导职数11名。根据昌机编发﹝2021﹞51号文件规定,市政协办研究室属正科级建制,核定事业编制5名,其中:科级领导职数3名。市政协办翻译室属正科级建制,核定事业编制3名,其中:科级领导职数2名;市政协办公室核定机关后勤服务事业编制11名。
办公室下设三个内设行政机构(正科级):秘书科、行政人事科、委员联络办公室;三个事业机构:研究室、翻译室、机关后勤服务。四个专门委员会:提案委员会、经济资源环境社会教科外事卫体委员会、农业和农村委员会,文化文史民族宗教法制和学习委员会。
综上所述,政协行政编制34名,事业编制19名,实有干部职工57人。车辆编制数为17辆,实有车辆14辆。
第二部分
昌都市政协2022年度决算明细表
(见附件1-7)
第三部分
昌都市政协2022年度决算情况说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
昌都市政协2022年年度决算编制,严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排。
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
2022年度收入为2506.23万元,总收入为2810.39万元,其中2022年度年初结转和结余304.16万元。我单位属财政全额拨款单位,全部为财政拨款。
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
2022年财政总支出为2733.74万元,其中基本支出2468.34万元,项目支出265.39万元,年末结转和结余76.65万元。
四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年财政支出为2810.39万元,其中一般公共服务支出2214.95万元,社会保障和就业支出217.02万元,卫生健康支出131.53,住房保障支出170.25万元,年末结转和结余76.65万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年财政支出2810.39万元,其中基本支出2468.34万元,占总支出的88%;项目支出265.39万元,占总支出的9.4%,年末结转和结余76.65万元,占总支出的2.6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.基本支出:2468.34万元。人员经费支出2094.36万元,其中工资福利支出2074.54万元,对个人和家庭的补助19.82万元;日常公用经费支出373.99万元,其中商品和服务支出100.5万元;
2.项目支出:265.39万元。其中一般公共服务支出257.58万元,卫生健康支出7.8万元,结转项目经费69.37万元。
五、2022年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市政协2022年“三公”经费情况表
单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
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1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
0 |
0 |
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3.公务用车购置及运行维护费 |
138.97 |
84.28 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
134.37 |
84.28 |
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(2)公务用车购置 |
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昌都市政协2022年年度“三公”经费决算数为84.28万元;其中:
1.我单位公务用车编制数为17辆,实际为14辆。公务用车购置及运行维护费预算数为138.97万元,公务用车购置及运行维护费实际支出84.28万元,与上年同比决算支出相比,减少62万元,减少 42 %,主要是我单位节约公务用车运行维护费。
六、2022年度机关运行经费情况说明
(一)2022年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计2810.39万元。其中,基本支出2468.34万元,项目支出265.39万元,年末结转和结余76.65万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2022年无政府采购
八、国有资产占有情况说明
我单位目前所使用办公楼由机关事务管理局统一管理,国有资产统计在机关事务管理局。我单位2022年期末资产原值为1168.80万元,累计折旧811.86万元,净值356.94万元。其中通用设备164件,原值1153.20万元,累计折旧805.57万元,净值347.64万元;家具、用具、装具及动植物94件,原值15.60万元,累计折旧6.29万元,净值9.31万元。
九、项目决算绩效情况说明
2022年年初上报绩效目标,已基本实现。
第四部分
名词解释
(一)科目编码及科目名称
201 一般公共服务支出
20102 政协事务
2010201 行政运行
2010202 一般行政管理事务
2010299 其他政协事务支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗
2101103 公务员医疗补助
2101199 其他行政事业单位医疗支出
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金







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