目 录
第一部分 昌都市政协概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 昌都市政协2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 昌都市政协2017年度部门预算情况说明
第一部分 昌都市政协概况
一、主要职能
昌都市政协成立于1959年11月,职能是政协协商、民主监督、参政议政。我办是市级单位,属党政机关。
二、部门预算单位构成
我办共有主席10人(根据昌委室【2014】125号文件规定,主席未占编制,一正九副)。2014年,由于撤地设市,新增办公室和3个专门委员会,都属正处级单位,办公室下设三个内设机构(正科级):秘书科、行政人事科、委员联络办公室,共有行政编制14名;办公室所属事业单位三个:研究室、翻译室、机关后勤服务,共有事业编制19名,其中后勤编制11名,其中后勤编制11名;现有秘书长6人(根据昌委室【2014】125号文件规定,秘书长未占编制,一正5副);三个专门委员会是:提案委员会、经济资源环境社会科教文卫委员会、文史民族宗教法制委员会,共有行政编制12名,其中处级领导职数8人,内设机构科级领导职数3名。
综上所述,目前政协共计行政编制26名,事业编制19名,实有车辆14辆。
第二部分 昌都市政协2017年度预算明细表
详见附件
第三部分 昌都市政协2017年度预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
昌都市政协2017年年度预算编制,严格按照市委、市政府“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,结合本部门财力,优化财政支出结构,合理安排预算。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
总收入2028.5609万元,较上年度减少99.99万元,降低4.7%,其中财政拨款2028.5609万元,占总收入的100%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
昌都市政协为财政全额拨款单位,因此所需资金由财政部门全额保障。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算,昌都市政协2017年年度预算经费为2028.5609。其中:①工资福利支出1171.3184万元;②商品服务支出254.0940万元;③对个人和家庭补助支出214.4125万元;④其他支出(专项)388.7360万元。
三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明
昌都市政协2017年度预算支出情况为:
1.基本支出1639.8249万元,其中:工资福利支出1171.3184万元;商品服务支出254.0940万元;对个人和家庭补助支出214.4125万元;
2.其他支出(专项)388.736万元;其中政协委员视察经费50万元;政协专项业务经费10万元;“专委会”业务经费10万元;重点业务工作经费10万元;区政协副主席专项经费10万元;参政议政业务经费30万元;年度市政协会议经费78万元;政协委员参加区会议经费10万元;检查督导维稳等专项经费20万元;各界人士座谈会10万元;地级干部后勤保障工作经费135.416万元,政协常委会议专项经费15.32万元。
四、2017年其他支出
根据中央八项规定,我单位2017年未安排其他支出。
五、2017支预算情况总体说明
昌都市政协2017年年度预算支出安排2028.5609万元,较上年度预算同比减少99.99万元,降低4.7%。其中基本支出1639.8249万元,较上年度增加84.69万元,增长5.4%,占总支出的80.8%;项目支出388.736万元,较上年度减少184.684万元,降低32.2%,占总支出19.2%。
六、2017年度收入预算情况说明
昌都市政协2017年年度预算安排总支出2028.5609万元,所需资金均由财政全额保障,较上年度预算同比减少99.99万元,降低4.7%。
七、2017年度支出预算情况说明
昌都市政协2017年年度预算基本支出1639.8249万元,其中:工资福利支出1171.3183万元;商品服务支出254.0940万元;对个人和家庭补助支出214.4125万元;其他支出(专项)388.736万元;其中政协委员视察经费50万元;政协专项业务经费10万元;“专委会”业务经费10万元;重点业务工作经费10万元;区政协副主席专项经费10万元;参政议政业务经费30万元;年度市政协会议经费78万元;政协委员参加区会议经费10万元;检查督导维稳等专项经费20万元;各界人士座谈会10万元;地级干部后勤保障工作经费135.4160万元,政协常委会议专项经费15.32万元。
八、2017年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
昌都市政协2017年年度“三公”经费预算数为86.5万元;其中:
1.公务用车运行维护费103.22万元;与上年同比预算相比,增加24.42万元,增长31%,主要是我办维稳工作较重,我办车辆长期在外,车辆耗油多,油料费增加,2016年年底我办新购3辆新车,车辆增加。我办车辆编制数17辆,实有车辆14辆。
2.公务接待费6.73万元。与去年同比预算相比,减少3.27万元,降低33%,主要是实行八项规定以来,我单位严格执行接待公务标准,节约开支。
3.2017年我单位未安排因公出国(境)费用。







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