昌都市机关事务服务保障中心2022年度部门决算

  • 2023-09-20
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第一部分昌都市机关事务服务保障中心概况

一、主要职能

二、昌都市机关事务服务保障中心部门决算单位构成

第二部分昌都市机关事务服务保障中心2022年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市机关事务服务保障中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分

昌都市机关事务服务保障中心概况

一、主要职能

我中心是昌都市人民政府下属的昌都市机关事务服务保障中心(原机关事务管理局),为其二级单位。

主要负责后勤保障工作职能。机构主要成立于2013年。是全额财政拨款核算事业单位,实行独立的财务核算,拥有建全的财务管理机构。

单位主要职能:

 (一)贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策,结合实际,研究拟订市委、市政府机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施;

(二)负责昌都大厦、解放广场、康巴文化演艺推介展示中心、地区干部配套服务中心的管理、服务、安全保卫、消防管理等工作;

(三)统一调配和管理市委、市政府大院内机关办公用房、院内干部职工周转房,做好物业管理,制定规章制度并组织实施;

(四)做好蔬菜基地的运营管理工作;

(五)负责市“四大班子”重要公务、政务接待工作;承担市党政代表团国内出访、考察等活动的联络服务工作;

(六)负责对公务物品采购,接待等费用的预决算、申报和使用管理;

(七)承办市“四大班子”办公室交办的其他工作任务。

二、昌都市机关事务服务保障中心部门决算单位构成

我局预算单位1个,独立核算机构1个。

第二部分

昌都市机关事务服务保障中心2022年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市机关事务服务保障中心2022年度决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年度,昌都市机关事务服务保障中心公共预算财政拨款收入为6371.96万元,上年度结转结余277.86万元;支出为6378.68万元,结转结余271.13万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况2022年度,我局一般公共预算为6371.96万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年度预算,我局一般公共预算财政拨款为6371.96万元,上年度结转结余277.86万元,其中:基本支出为1255.44万元,项目支出为5123.23万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2022年度预算,我局一般公共预算财政拨款为6371.96万元,上年度结转结余277.86万元,其中:基本支出为1255.44万元,项目支出为5123.23万元。

基本支出中:工资福利支出为1166.75万元,公用经费支出为87.21万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我局2022年一般公共预算当年财政拨款数为6371.96万元,上年度结转结余277.86万元(其中:基本支出为1255.44万元,项目支出为5123.23万元)

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

我局2022年财政拨款预算用于以下几方面:一般公共预算财政拨款收入6371.96万元,上年度结转结余277.86万元,其中:基本支出中:工资福利支出为1166.75万元,商品服务支出为87.21万元,对个人和家庭补助为1.48万元;项目支出为5123.23万元)。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2022年财政拨款预算6371.96万元,上年度结转结余277.86万元,具体情况安排如下(按科目):

1、一般公共服务支出(款)6101.6万元。

2、机关服务社会保障和就业支出 112.07万元。

3. 卫生健康支出71.34万元。

4. 住房保障支出86.93 万元

2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

一般公共服务支出6371.96万元,社会保障和就业支出83.92万元,卫生健康支出25.12万元,住房保障支出134.65万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

基本支出1255.44万元,项目支出5900.63万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

   工资福利支出     1166.75万元

   基本工资         193.75万元

   津贴补贴         529.25万元

                65.84万元

   养老保险         112.07万元

   医疗保险         60.94万元

   公         86.93万元

   公务员医疗补助   8.48万元

   其他工资福利支出 103.98万元  

   商品和服务支出   87.21万元

   办公费           13.49万元

   邮电费           2.28万元

   差旅费           2.68万元

   委托业务费       28.08万元

   工会经费         13.33万元

   公务用车运行维护费18.72万元

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

2022“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

344

95.77

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

159.55

40.69

 

3.公务用车经费

144

55.08

 

其中:(1)公务用车运行维护费

144

55.08

 

      2)公务用车购置

0

0

 

六、2022年度机关运行情况说明

(一)2022年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计87.21万元。

(二机关运行经费预算的内容

行政经费由人员经费支出和项目经费支出两部分组成;

主要为公用经费,具体包括办公13.49万元、、邮电费2.28万元差旅费2.68万元委托业务费28.08万元、公务用车运行维护费18.72万元等。

七、政府采购情况说明

项目情况:

1.电力项目维护费          30万     

2.电梯及中央空调维护费    70万     

3.厨师、服务人员承包费    297万    

4.周转房运行维护费        200万    

5.市委市政府大院安保费    153.63万  

6.公共区域盆栽租赁费      40万     

7.广场喷泉维护费          85万                 

8.公共区域消防设施设备维护费  126万

本局政府购买服务2022年完成良好,实施顺利,承接主体认真按按照合同要求实施服务,我局对其服务进行监督并每月进行考核。  

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指当年从昌都市财政局取得的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

附件:2022年决算明细表

昌都市机关事务服务保障中心

2023年9月20日

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