昌都市能源局2026年度部门预算

  • 2026-02-10
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第一部分昌都市能源局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市能源局2026年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市能源局2026年度部门预算情况说明



第一部分

昌都市能源局概况

(一)主要职能

1.主要职能。

贯彻执行能源工作的有关法律法规,拟订能源发展规

划和年度计划并组织实施。统筹能源规划与市发展规划的衔接平衡。落实能源改革各项任务,协调能源发展和改革中的重要问题。负责全市煤炭、电力、新能源和可再生能源管理,组织实施能源行业标准。提出全市能源固定资产投资项目建议。指导协调全市农牧区能源发展工作。

推进清洁能源工作。全面推进藏东清洁能源基地项目建设。负责能源行业节能和资源综合利用,指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新,强化关键核心技术攻关,组织协调相关示范工程和推广新产品、新技术、新设备。配合“藏电东输”电力通道建设,统筹推进金沙江上游、澜沧江上游、藏东南玉曲河等重大水电工程建设。推广农(牧)光互补等光伏发电复合开发。优化清洁能源产业结构,推进清洁能源非电利用,提高清洁能源消费占比。协调推进源网荷储一体化建设,探索构建新型电力系统示范区,配合推动可再生能源电力供应规模化、系统运行柔性化、电网保障智能化、能源消费精细化。推动重点领域清洁能源替代,加快培育清洁能源领域企业。

负责能源预警预测,发布能源信息。指导监督能源消费

总量控制有关工作。负责能源运行调度和应急保障工作,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,提高能源安全保障能力。负责实施能源供应安全工程。拟订全市电力保供措施、计划并组织实施。提出电力保供项目固定资产投资建议。推进全市能源市场建设,规范能源市场秩序。

在自治区指导下做好全市绿电市场交易工作。研究提出能源普遍服务的建议并监督实施。协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。负责市本级能源领域行政执法工作,查处全市性、跨县(区)能源领域违法行为,办理重大行政案件。负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置、人员编制及人员配置

市能源局局机关下设四个内设科室,办公室、能源一科、能源二科、清洁能源发展中心(事业科室)。

根据“三定”方案,市能源局机关行政编制10名。部门领导职数4名,党组书记1名,局长1名,副局长2名;实际配备班子成员6名,党组书记1名,局长1名,副书记、副局长1名(援藏),副局长2名,党组成员1名。内设机构科级领导职数5名,实际配备正科级1名,副科级2名。

根据《关于设立市清洁能源发展中心的通知》(昌机编发〔2022〕36号),市清洁能源发展中心核定事业编制7名,其中科级领导职数2名;实际配备副高级专业技术职称1名(援藏),科级领导2名。另,市能源局工勤编制2名,有工勤职数2名。

  (三)资产配置

总车辆编制3辆,为一般公务用车,其中在编车2辆,空编1辆。



第二部分

昌都市能源局2026年度预算明细表

见附表


昌都市能源局2026年度预算情况说明


一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

2026年财政拨款预算总收入为977.08万元,其中,工资和福利支出736.7万元,商品和服务支出80.62万元,对个人和家庭补助支出9.21万元,项目支出150.55万元。

年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2026年财政拨款预算总收入为977.08万元,2025年财政预算总收入为771.49万元,同比增加205.59万元,主要原因为市能源局为2024年7月新成立单位,成立当年及2025年财政预算按最低档差核定,保障规模相对较小。2026年,根据单位机构运转、职能履行及事业发展实际需要,财政预算资金档差调整为最高标准,财政保障水平相应提升,因此当年财政拨款预算规模较上年明显增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026年财政拨款预算总收入为977.08万元,其中,工资和福利收入736.76万元,商品和服务收入80.62万元,对个人和家庭补助收入9.21万元,项目收入150.55万元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

    2026年一般公共预算基本支出预算收入为977.08万元,其中,工资和福利支出736.76万元,商品和服务支出80.62万元,对个人和家庭补助支出9.21万,项目支出150.55万元。

四、年度收支预算情况总体说明

2026年预算收入为977.08万元,预算支出977.08万元。

、年度收入预算情况说明

2026年财政拨款预算总收入为977.08万元,其中,工资和福利收入736.7万元,商品和服务收入80.62万元,对个人和家庭补助收入9.21万元,项目收入150.55万元。

六、年度支出预算情况说明

2026年财政拨款预算总支出为977.08万元,其中,工资和福利支出736.7万元,商品和服务支出80.62万元,对个人和家庭补助支出9.21万元,项目支出150.55万元。

2026“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2026年公务用车运行维护费为12.89万元,2025年公务用车运行维护费为12万同比增加0.89万,主要原因为成立了昌都市清洁能源开发建设协调推进领导小组,领导小组下设办公室在市能源局,主要任务是推进基地建设、电力保供、清洁能源项目规划以及督导检查清洁能源领域安全生产、防洪度汛、信访舆情等各项工作,同时需定期衔接自治区能源局,全面对接20余家能源企业及市县相关部门,承担了繁重的跨部门、跨区域协调任务,出差及下乡工作频率高2026年公务接待费为1.6万元,2025年公务接待费为0万2026年因公出国出境费用费用为0元,2025年因公出国出境费用0元


昌都市能源局2026年部门预算报表

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