中共昌都市委员会统一战线工作部2024年度决算公开报告

  • 2025-09-23
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第一部分昌都市委统战部概况

一、市委统战部主要职能

(一)发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结,协调全市统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实党中央、自治区党委关于统一战线工作的有关制度和法规。

(三)负责发现、培养党外代表人士。

(四)统筹协调全市民族工作。

(五)加强寺管会干部队伍建设。

(六)调查研究全市党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议。

(七)推动落实鼓励支持引导全市非公有制经济发展的措施。

(八)受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。

(九)承担市委统一战线工作领导小组日常工作。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、昌都市委统战部单位构成

纳入2024年度部门预算范围内的独立核算单位共1个,其中:单户录入1个,单位1个,占单位总数100%;执行会计制度:行政单位会计制度。

(一)机构及人员情况

1.机构设置:编制总数69名,其中行政编制23,事业编制39名,机关工人编制3名。下列8个内设机构:办公室、统战协调科(侨务科)、民族科、宗教一科、宗教二科、宗教三科、干部人事科、市佛教协会机关

2.人员情况:2024年底在职人员62公益性岗位10人,志愿者3人,退休人员41人。

(二)资产设备

1.固定资产:2024年底固定资产总额1809.04万,累计折旧995.43万,资产净值813.61万元。无形资产总额860.15万元,累计折旧406.18万元,资产净值453.97万元。

2.公务用车:

现有车辆编制9辆,2024年底实有车辆7,均为越野车。

第二部分 昌都市委统战部2024年度决算明细表

 第三部分 昌都市委统战部2024年度决算情况说明

一、2024年度收支总体情况说明

2024年财政年初预算经费为:4500万元,支出4500万元;非财政拨款收入116.98万元,支出56.08万元,年末结转和结余60.9万元

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

2024年预算收入总计为:4500万元,基本收入为:2359.32万元;项目收入为:2140.68万元

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

2024年支出总计为:4500万元,基本支出为:2359.32万元;项目支出为:2140.68万元

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

其中:2024年基本支出总计为:2359.32万元,其中:人员支出经费为2044.64万元日常公用经费支出为314.68万元项目支出为:2140.68万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2024年财政支出决算结构为:1、基本支出包括:人员支出,日常公用经费支出;2、项目支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出--统战事务:3917.36万元其中:行政运行支出为:1776.68万元,一般行政管理事务支出为:2140.68万元。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出276.69万元

3、医疗卫生与计划生育支出---行政事业单位医疗:131.78万元,其中:行政单位医疗:120.86万元公务员医疗补助:10.92

4.住房保障支出:174.17万元

五、昌都市委统战部2024年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市委统战部2024年度“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

200.01

174.05

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

1.05

0.41

 

3.公务用车经费

198.96

173.64

 

其中:(1)公务用车运行维护费

198.96

173.64

 

      2)公务用车购置

0

0

 

“三公”经费总体情况较去年同期相比,支出情况如下:

1、公务车辆运行费(我部车辆编制数为:9辆,实有车辆数为:7辆):2023年实际支出数60万元,2024年实际支出数198.96万元

2、公务接待经费:2023年支出数0.18万元,2024年支出数0.41万元,公务接待比往年增加0.23万元,接待人数为35人

3、2024年度无因公出国(境)等事宜。

    六、昌都市委统战部2024年度机关运行情况说明

(一)2024年市委统战部履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费合计4500万元。其中基本支出2359.32万元,项目支出2140.68万元

(二机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等二是公用经费,具体包括办公印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

无政府采购货物、工程、服务的总体情况。

财决批复01表 收入支出决算批复表

财决批复02表 收入决算批复表)

财决批复03表 支出决算批复表

财决批复04表 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复07表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复09表 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

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