2025年中共昌都市委员会宣传部部门预算

  • 2025-01-28
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第一部分中共昌都市委员会宣传部部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分名词解释


第一部分中共昌都市委员会宣传部部门概况

一、主要职责

中共昌都市委员会宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门是市委工作机关,正县级,加挂市新闻出版局、市版权局、市政府新闻办公室、市广播电视局牌子。

主要职责:一是负责贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和自治区党委、市委的工作要求,把坚持党对宣传思想文化工作的领导落实到履行职责过程中,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,发挥宣传思想文化工作凝聚思想共识、汇聚团结力量的作用,为昌都长治久安和高质量发展营造良好社会环境;

二是宣传贯彻党的理论和路线方针政策,拟定全市宣传思想文化工作事业发展规划并组织实施,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照党中央决策部署及自治区党委、市委的工作要求,在自治区党委宣传部的指导下,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作;

三是统筹协调全市意识形态工作,贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署及自治区党委、市委的工作要求,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查;

四是统筹指导协调全市的理论研究、理论学习、理论宣传、思想政治、精神文明建设、对内对外宣传、互联网宣传和管理、文化产业发展、新闻出版、广播影视与电影监管等工作;

    五是完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

市委宣传部内10个科室:办公室、意识形态工作协调科、理论教育科(市哲学社会科学规划办公室)、新闻科(市突发公共事件应急新闻中心办公室)、出版和版权科(市“扫黄打非”办公室)、宣传教育科、文化发展管理科、文明创建科、广播电视科、干部科。

所属事业科室6个:市电影公共服务中心、市新华书店、市未成年人思想道德建设指导中心、文联规划中心、广电技术服务中心、学习强国。

所属行政机构1个:市文学艺术界联合会机关,内设机构:组织联络科。

所属参公事业单位1个:市委干部理论教育讲师团(参公事业机构)。

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为一级部门预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4796.42万元,比上年增加1430.55万元,增长42.50%,主要原因是:根据业务工作需要增加了工作经费和结转了上年还未支付的工作经费;支出预算4796.42万元,比上年增加1430.55万元,增长42.50%,主要原因是:根据业务工作需要增加了工作经费和结转了上年还未支付的工作经费

三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费72.8万元,比上年增加22.5万元,增加44.73%,主要原因是:2024年机构改革,原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部,本部门增加了公务车辆编制,公务车辆运行维护费有所增加,在今年的工作中将厉行节约过紧日子,严控“三公”经费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:我单位未安排此项经费;公务用车购置及运行维护费72.5万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费72.5万元,比上年增加23.5万元。)比上年增加23.5万元,增加47.95%,主要原因是:原昌都市广播电视局职能职责整体划入市委宣传部,本部门增加了公务车辆编制,公务车辆运行维护费有所增加;公务接待费0.3万元,比上年减少1万元,下降76.92%,主要原因是:根据业务工作减少公务接待的标准、规模、次数2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有10,国内公务接待3批次、30人。

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排304.83万元,比上年增加39.51万元,增加14.89%,主要原因是:因机构改革,我单位科室人员有所增加,因此机关运行经费安排有所增加

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排276.82万元,其中:货物类采购预算126.82万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算150万元等。

国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋1326.83平方米,主要是业务用房,车辆10辆,单价在50万元以上通用设备9台(套),单价在100万元以上专用设备2台(套)。本年度拟购置固定资产1.9万元,主要是:购买办公使用保密柜

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目23个,资金2836.78万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

工作业务经费

950.37

详见2025年部门预算表中项目绩效目标表

信息化运维经费

131.72

详见2025年部门预算表中项目绩效目标表

培训与会议专项经费

165.21

详见2025年部门预算表中项目绩效目标表

全国文明城市创建活动经费

267.07

详见2025年部门预算表中项目绩效目标表

对外宣传片

150

详见2025年部门预算表中项目绩效目标表

七、其他需要说明的情况

本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

2025年部门预算公开报表

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