目 录
第一部分 中共西藏昌都市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 中共西藏昌都市委员会老干部局2025年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 中共西藏昌都市委员会老干部局2025年度部门预算情况说明
第一部分
中共西藏昌都市委员会老干部局概况
一、主要职能
(1)贯彻执行中央和自治区有关退(离)休干部工作的方针、政策和规定,结合本市实际,制定具体实施办法、细则,并对落实情况进行督促检查。了解掌握本市老干部工作中的新情况、新问题,提出建设性的意见,为上级提供决策依据。宏观指导全市老干部工作。
(2)根据现行干部管理权限,负责汇总上报干部退(离)休事宜。
(3)负责指导、协调、检查、督促全市各单位落实老干部政治生活待遇,做好老干部思想政治工作,加强退(离)休党支部建设,引导和组织退(离)休干部在两个文明建设中继续发挥作用,为昌都的各项建设献计献策。
(4)负责落实政治、生活两项待遇工作。
(5)配合自治区老干部做好退(离)休干部区外安置工作。
(6)负责接转跨市和跨省安置人员的工资关系。
(7)安排、组织老干部疗养和参观考察活动;负责组织开展有益于老干部身心健康的文娱活动;负责在重大节日期间开展老干部慰问活动。
(8)指导协调副县级以上老干部丧事处理及其遗属的特殊困难补助事宜。
(9)统筹管理地区财政划拨的老干部经费,按有关规定审批退(离)休干部安家补助及其他经费。
(10)组织开展老干部工作的宣传和信息交流;负责全市老干部的年报统计、调研文章起草和信访接待工作。
(11)承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
二、中共西藏昌都市委员会老干部局单位构成
单位编制人数:22人,其中行政编制人数9人,事业参公编制人数11人,机关后勤编制2人;单位实有人数20人,其中:在职人员:20人。退休人数13人,领导职数3人.
第二部分
(表格见附件)
第三部分
一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明
2025年财政拨款收支总预算19288617.03元,收入为一般公共预算,无政府性基金预算支出,2025年财政拨款收入为19288617.03元。
二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2025年度一般公共预算当年财政拨款为19288617.03元,较上年预算减少10.5%。其中基本支出7899705.03元,较上年增加4.25%;项目支出11388912元,较上年减少18.5%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2025年度一般公共预算当年财政拨款为19288617.03元。其中基本支出7899705.03元;项目支出11388912元。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
一般公共预算类(一般公共服务支出)款(其他共产党事务支出)项(行政运行)6115005.03元;(一般行政管理事务)210000元(其他共产党事务支出)10606800元(社会保障和就业支出)(行政事业单位养老支出)(机关事业单位基本养老保险缴费支出)723100元(就业补助)(公益性岗位补贴)572112元(卫生健康支出)(行政事业单位医疗)(行政单位医疗)393200元(公务员医疗补助)84000元(其他行政事业单位医疗支出)36000元(住房保障支出)(住房改革支出)(住房公积金)542300元;
三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出为7899705.03元,其中:1.工资福利支出6784566.63元:
(1)基本工资992000元,津贴补贴3220100元,奖金344000元;
(2)机关事业单位基本养老保险费723100元;职业年金缴费0元;城镇职工医疗保险缴费393200元;公务员医疗补助缴费84000元;其他社会保障缴费6100元;
(3)住房公积金为542300元;
(4)医疗费36000元;
(5)其他工资福利支出为443766.63元。
2.对个人和家庭的补助58100元:
(1)生活补助18000元;其他对个人和家庭的补助(含退休干部护工费及志愿者休假包干经费)40100元。
3.商品服务支出1057038.4元,其中办公费138000元;水费9000元;电费7556元;邮电费59509元;差旅费300000元;公务接待费1500元;劳务费48000元;工会经费93374.4元;公务用车运行维护费202000元(含车辆保险42000元);其他商品与服务支出198099元。
四、2025年度其他支出
2025年财政拨款项目支出11388912元,其中机构运行维护费210000元;离退休干部活动及慰问疗养经费4975000元;三江老干部艺术团专项经费400000元;离退休干部特困帮扶及激励关怀资金500000元;党建经费58000元;慰问经费1530000元;特殊党建经费309800元;离退休干部三大节日慰问经费550000元;昌都市安置(居住)在成都离退休人员经费2284000元;公益性岗位补贴572112元。
五、2025年度收支预算情况总体说明
本部门的所有收入和支出均纳入部门预算管理,一般公共预算收入包括:一般公共预算拨款收入19288617.03元;支出包括:一般公共服务支出16931805.03元,社会保障和就业支出1301312元,卫生健康支出513200元,住房保障支出542300元,财政2025年初下达部门预算收入为19288617.03元。
六、2025年度收入预算情况说明
2025年度财政收入预算为19288617.03元,其中:一般公共预算财政拨款收入为19288617.03元。
七、2025年度支出预算情况说明
2025年度支出预算19288617.03元,其中基本支出7899705.03元(包括工资福利支出6784566.63元、商品服务支出1057038.4元、对个人和家庭的补助支出58100元);2025年项目支出预算为11388912元(其中机构运行维护费210000元;离退休干部活动及慰问疗养经费4975000元;三江老干部艺术团专项经费400000元;离退休干部特困帮扶及激励关怀资金500000元;党建经费58000元;慰问经费1530000元;特殊党建经费309800元;离退休干部三大节日慰问经费550000元;昌都市安置(居住)在成都离退休人员经费2284000元;公益性岗位补贴572112元)。
八、2025年“三公”经费预算情况说明
“三公”经费主要由因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费构成。2025年财政下达我局编制车辆为5辆,我局实有5辆车。2025年我局“三公”经费预算数为203500元,其中公务用车运行维护费预算数为202000元(含车辆保险42000元),公务接待费为1500元,2025年无预算因公出国(境)经费。
2025年我局将严格执行并贯彻落实中央八项规定及市政府关于“三公”经费的管理要求,确保“三公”各项要求落到实处。并严格控制“三公”经费的支出,定期公开“三公”经费使其信息更加透明,接受内部职工的监督,主动上报“三公”经费,实现对上公开报表,接受监督。
附件:
部门预算公开表







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