昌都市融媒体中心
2024年度部门预算
2024年 1 月24日
目 录
第一部分 昌都市融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 昌都市融媒体中心2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 昌都市融媒体中心2024年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市融媒体中心概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家在新闻宣传、媒体融合发展、广播电视电影等发面的法律法规和方针政策,拟定全市融媒体发展规划、年度计划,经批准后组织实施。
2.引进、使用、推广新媒体新技术、整合报纸、广播、电视、网站、微信公众号、短视频平台号等媒体资源,推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
3.围绕市委、市政府的中心工作开展各项宣传报道活动,不断提高宣传质量。
4.负责融媒体平台的建设、运营、维护、更新、推广工作,负责融媒体各平台产品的策划、采集、编辑、安全审核、发布、播出工作、创作人民群众喜闻乐见的融媒体产品。
5.负责各类节目的引进、传播和审核把关工作。
6.负责中心各频率、频道节目安全播出工作。
7.负责“媒体+政务+服务+产业”统筹发展工作,为市委、市政府提供信息服务,为人民群众提供政务服务、民生服务和各类生活信息服务。
8.负责全市新闻宣传媒体工作的业务指导、培训工作,抓好新闻工作者队伍建设。
9.承办市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。
二、昌都市融媒体中心预算单位构成
(一)我单位由综合办公室、人力资源部、总编室、新闻采集部、编辑制作部、推广应用部、藏语文部、译制部、文艺专题部、创新发展研究部、技术保障部等11个部门组成。核定事业编制90名。
(二)昌都市融媒体中心核定车编数为9辆,其中1辆为特种专业技术用车。截止2023年12月31日,我中心实有车辆9辆,其中8辆为其他用车,1辆为特种专业技术用车。
第二部分
昌都市融媒体中心2024年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
昌都市融媒体中心2024年度
预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
(一)根据《关于下达2024年部门预算经费指标的通知》文件精神,2024年下达我单位预算经费为:43,812,953.00元,其中工资福利支出:27,214,713.28元;商品和服务支出:3,125,824.40元;对个人和家庭的补助支出:1,570,260.00元;项目支出:11,902,155.95元。较上年财政部门年初预算拨款相比减少了14%。减少原因为一是2024年项目资金较2023年项目资金大幅减少,二是2023年结转至2024年使用的项目资金未纳入公开。
(二)2024年预算拨款结构:工资福利支出占全年预算的63%;商品和服务支出占全年预算的8%;对个人和家庭的补助支出占全年预算的4%;项目支出占全年预算的25%。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2024年下达我单位预算经费为:43,812,953.00元,其中工资福利支出:27,214,713.28元;商品和服务支出:3,125,824.40元;对个人和家庭的补助支出:1,570,260.00元;项目支出:11,902,155.95元。较上年财政部门年初预算拨款相比减少了14%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2024年预算拨款结构:工资福利支出占全年预算的:46.48%;商品和服务支出占全年预算的4.6%;对个人和家庭的补助支出占全年预算的:0.3%;项目支出占全年预算的48.62%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.工资福利支出:27,214,713.28元,其中基本工资3,789,400.00元;津贴补贴13,737,400.00元;奖金1,354,900.00元;住房公积金2,082,700.00元;个人取暖费189,024.00元;职工基本医疗保险缴费1,509,900.00元;机关事业单位基本养老保险缴费2,776,900.00元;其他社会保险缴费104,200.00元;在职职工体检费158,400.00元,休假探亲费1,404,689.28元;其他工资福利支出107,200.00元。
2.商品和服务支出:3,125,824.4元,其中办公费:466,800.00元;水费9,000.00元;差旅费500,000.00元;维修(护)费200,000.00元;公务接待费2,000.00元;劳务费112,000.00元;公务用车运行维护费450,000.00元;工会经费343,784.40元;车辆保险67,100.00元;食堂补助552,000.00元;电梯运行维护费30,000.00元;公务通讯补贴141,480.00元;残疾人就业保障金173,180.00元;其他商品和服务支出78,480.00元。
3.对个人和家庭补助支出:1,570,260.00元,其中生活补助28,248.00元;公益性岗位补贴1,267,812.00元;子女探亲交通费120,000.00元;其他对个人和家庭的补助154,200.00元。
4.项目支出:11,752,155.95元,其中党建经费150,000.00元;信息系统运行及维护811,100.00元;办公用房维修改造155,884.95元;法律顾问50,000.00元;信息化等保测评243,200.00元;历史报纸数字化资产管理服务800,000.00元;资产管理经费100,000.00元;播音部工作经费235,400.00元;摄录设备更新经费500,000.00元;影视剧采购经费400,000.00元;节目录制经费600,000.00元;便携直播周边配套设备1,200,000.00元;全国文明城市创建活动经费35,000.00元;办报业务经费504,200.00元;新闻转播车车内设备维修维护100,000.00元;电视日常运行经费1,024,000.00元;栏目制作经费1,600,000.00元;少数民族译制经费2,400,000.00元;调频经费416,371.00元;中央无线覆盖(数字)运行维护费427,000.00元。
3、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出为:32,060,797.05元,其中工资福利支出占基本支出的85%;商品和服务支出占基本支出的10%;对个人和家庭补助支出占基本支出的5%。
四、其他支出
2024年度我单位没有其他支出。
五、2024年度收支预算情况总体说明
2024年度收入总预算为43,812,953.00元,支出总预算为43,812,953.00元。
六、2024年度收入预算情况说明
2024年度收入总预算为43,812,953.00元。
七、2024年度支出预算情况说明
2024年度支出总预算为43,812,953.00元。
八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
2024年度“三公”经费预算为:5,191,200元.
(一)公款出国(境)费
2024年度我单位未安排出国(境)事项,此项费用不存在。
(二)公务用车运行维护费
2024年度公务用车运行维护费517100.00元,较上年增减1%。
(三)公务接待费
2024年度公务接待费为2,000.00元,较上年减少17%。







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