目 录
第一部分 昌都市妇幼保健院概况
一、主要职能
二、昌都市妇幼保健院决算单位构成
第二部分 昌都市妇幼保健院2017年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市妇幼保健院2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌都市妇幼保健院概况
一、主要职能
1、切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。
6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7、开展妇女保健服务,计划生育技术服务。
8、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。
9、提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、产前诊断。
二、昌都市妇幼保健院决算单位构成
我院为全额事业编制单位,编制数为30人,实有22人,其中中级职称人员3名,初级职称人员13人,员级2人,后勤人员4人。主要科室有妇科,产科,儿科,计免科及医技科室,后勤构成,我院2017年车辆编制为2辆,实有2辆。
第二部分 昌都市妇幼保健院2017年度决算明细表
详见附件
第三部分 昌都市妇幼保健院2017年度决算情况说明
一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计为550.241113万元,其他利息收入0.402981万元,2017年度总计支出为550.241113万元,其中基本支出为520.734413万元,项目支出为29.5067万元
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计550.241113万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入550.241113万元。
三、2017年度一般公共预算支出情况说明
2017年度一般公共预算基本支出为520.734413万元。其中:1.工资福利支出392.857981万元,2.商品服务支出77.167232万元,3.对个人和家庭的补助支出50.7092万元。2017年财政拨款项目支出29.5067万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
昌都市妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出550.241113万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出550.241113万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出515.238913万元(其中行政事业单位医疗支出6.49万元),住房保障支出35.0022万元(其中:住房公积金28.1742万元,购房补贴6.828万元)。
(三)财政拨款支出决算具体情况
昌都市妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.684213万元,支出决算为550.241113万元,完成年初预算的113.53%。
五、2017年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市妇幼保健院2017年“三公”经费情况表 单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
16.757 |
6.71 |
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1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
2.3247 |
0.336 |
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3.公务用车经费 |
14.4323 |
6.374 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
14.4323 |
6.374 |
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(2)公务用车购置 |
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2017年我单位公用车辆为2辆,“三公”经费财政拨款支出预算数16.757万元,实际支出决算数6.71万元,完成年初预算的40.04%。2016年度”三公“经费财政拨款支出预算数为10万元,实际支出数为10万元,完成预算数的100%。2017年财政预算“三公”经费为16.757万元,比2016年增加6.757万元,增加比例为67.57%;2017年实际支出“三公”经费为6.71万元,比2016年下降3.29万元,下降比例为32.9%。2017年度我单位严格执行中央八项规定,严控“三公“经费支出,2017年度我单位无因公出(国)境费开支。所以无数据。
六、2017年度机关运行情况说明
(一)本单位履行事业单位管理职能,维持单位的正常运行,2017年决算本单位基本支出520.734413万元,项目支出29.5067万元。
(二)今年基本支出数为:520.734413万元,基本支出包括(1)工资福利支出为392.857981万元:其中基本工资70.6375万元,津贴补贴:210.0995万元,奖金19.029821万元,社会保障费93.09116万元。(2)商品服务支出为77.167232万元:其中办公费8.013502万元,手续费0.04372万元,水费4.568644万元,电费11.110304万元,邮电费6.135868万元,差旅费38.7353万元,公务接待费0.336万元,工会经费1.810694万元,福利费0.0392万元,公务用车运行维护费6.374万元。(3)对个人和家庭的补助支出为50.7092万元:生活补贴9.217万元,住房公积金28.1742万元,医疗费6.49万元,购房补助6.828万元。今年项目支出29.5067万元。
七、政府采购情况说明
2017年本单位无政府采购项目
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
我院无重点绩效评价预算。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我院2017年无政府基金预算财政拨款收支表,所以该表无数据。
第四部分 名词解释