昌都市卫生健康委2025年度部门预算

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昌都市卫生健康委2025年度部门

预算

2025217日

第一部分昌都市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市卫生健康委员会2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分昌都市卫生健康委员会会2025年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市卫生健康委员会概况

一、昌都市卫健委主要职能

昌都市卫健委机构数为1个,全委编制数为76人,其中行政编制为25人,事业编制为43人,工勤人员编制为8名。设10个行政科室:办公室、规划发展与体制改革科疾病预防控制与综合监督科医政药政与职业健康科(医疗应急科、卫生健康对口支援科)基层卫生健康科、综合监督科(食品安全标准与监测科、宣传科)、妇幼与老龄健康科(人口监测与家庭发展科)藏医药管理科、财务科、人事科(机关党委)。设7个事业机构:市红十字会、市爱国卫生运动促进中心、科技教育与人才科(爱国卫生科)、市干部职工医疗保健中心、藏医药管理科、市中心血站、市卫生健康项目管理中心(市医鉴医考服务中心)。

二、主要职责

一)贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规和政府规 章,拟订全市卫生事业发展规划、标准,并组织实施;统筹规划全市卫生健康资源配置,指导全市卫生健康规划的编制 和实施;制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠 化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出 深化医药卫生体制改革政策措施的建议;组织深化全市公立 医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施全市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、 方式多样化的政策措施,提出改革医疗服务价格的政策的建 议。

三)制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规 划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;组织指 导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医 疗卫生救援;负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处 置工作;建立健全疫苗管理协调机制,落实疫苗流通、接种安全属地管理责任;强化疫苗药品监管力量。

四)承担市老龄工作委员会工作,组织实施全市应对人口老龄化工作的政策措施,负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本 药物价格政策的建议;组织开展食品安全风险监测和食品安 全标准宣传贯彻工作;负责涉及饮用水安全产品审批、消毒 产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

七)制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监 督实施,建立全市医疗服务评价和监督管理体系;会同有关 部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施全 市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、 服务规范等工作。

八)负责全市计划生育管理和服务工作,开展人口监 测预警;研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻落实 自治区计划生育政策。

九)指导全市卫生健康工作,指导全市基层医疗卫生、

妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设;推进全市卫生健康 科技创新发展。

(十)负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理 工作;会同有关部门组织实施藏医药人才培养,促进藏药资 源的保护开发与合理利用;负责全市中医药管理工作。

(十一)负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

(十二)指导协调推进卫生健康对口支援工作。

(十三)负责市保健对象的医疗保健工作,承担重要会 议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大 卫生、大健康理念,推动实施健康昌都建设,坚持藏西医并 重,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为 人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为 主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口 老龄化,健全健康服务体系;二是更加注重工作重心下移和 资源下沉,推进卫生健康公共源向基层延伸、向农牧区覆 盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜;三是更加 注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等 化、普惠化、便捷化;四是更加注重藏西医并重,加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理;五是深化医药卫生 体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

(十六)有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康 委员会负责开展人口监测预警工作,落实生育政策,研究提 出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建 议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定 全市人口发展规划和政策,落实国家、自治区和市人口发展 规划中的有关任务;市发展和改革委员会负责组织监测和评 估全市人口变动情况及趋势影响,建立全市人口预测预报制 度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机 制,贯彻落实中央、自治区人口发展战略、规划和人口政策, 研究提出本市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发 展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责 拟订并组织实施全市应对人口老龄化、医养结合政策措施, 综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务 等老年健康工作;市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划并 组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划;市卫生健康委员会对当组织进行检验,必要时向自治区卫生健康委员会申请实施 食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报 食品安全风险监测评估结果;市市场监督管理局等部门在监 督管理工作中发现需要进行食品安全监测的,应当及时向市 卫生健康委员会提出建议;市市场监督管理局会同市卫生健 康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件通报 机制、联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员 会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制 度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医 疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、昌都市卫生健康委部门单位构成

市卫生健康委设10个正科级行政科室:办公室(政策法规与体制改革科)、规划发展与信息科、疾病预防控制与职业健康科(卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政医管科(卫生健康对口支援科、药物政策与基本药物制度科)、基层卫生健康科、综合监督科(食品安全标准与监测科、宣传科)、妇幼与老龄健康科、市藏医药管理局、财务审计科、政工人事科(科技教育与人才科)。7个事业科室:市红十字会、市爱国卫生运动委员会办公室、卫生计生综合监督执法局、市干部职工医疗保健委员会办公室、藏医药管理办公室、市中心血站、项目办。

第二部分

昌都市卫生健康委员会2025年度部门预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市卫生健康委员会2025年度

预算情况说明

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

    2025年财政拨款总预算为10,619.44元,收入来源为财政全额拨款;2025年度部门预算没有政府基金预算拨款,政府性基金预算支出表无数据;2025年度财政拨款总收入为10,619.44元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年度一般公共预算当年财政拨款为10,619.44万元元,其中基本支出为2892.58万元,项目支出为7726.86万元。2024基本支出2873.21万元,项目支出10002.63万元。同比基本支出增加0.15%、项目支出有所减少17.67%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年度一般公共预算当年财政拨款为10,619.44万元。其中:基本支出为2,892.58万元,基本支出包括工资福利支出2524.02万元,商品和服务支出334.84万元,对个人和家庭补助支出33.72万元。上述三项支出分别占基本支出比例87.26%、11.58%、1.17%。项目支出为7726.86万元:其中“红色昌都·振兴奋进”活动84160元;构建医疗质量控制中心体系示范项目100000元;实施藏医药传承创新发展行动示范项目4000000元;构建医防融合协同体系示范项目1000000元;实施智慧医院建设行动示范项目49700000元;公立医院精细化管理水平提升行动示范项目1500000元;重大传染病防控孕产妇艾滋病防治90000元;重大传染病防控艾滋病血液防治200000;重大公卫重点传染病及健康危害因素监测400000元;重大公卫精神卫生和慢性非传染性疾病防治16500元;基本公共卫生补助职业病防治25000元;组援医学项目310000元;医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养(紧缺人才)29100元;医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)100000元;农牧民孕产妇住院分娩补助1282800元;基本公共卫生补助健康教育和健康素质促进100000元;两新组织党员活动经费200元;市级临床重点专科建设经费600000元;公立医院改革与高质量发展示范项目专项工作经费416700元;公益性岗位补贴1096548元;卫生应急处置项目经费324400元;培训与会议专项经费200000元;血站业务经费2856000元;卫生系列职称评审工作项目经费78000元;医疗卫生服务能力提升项目经费2523000元;爱国卫生工作经费580000元;基层藏医药服务能力提升45600元;宣传经费300000元;卫生应急流动车辆维修维护费100000元;传染病防控经费260000元;红十字会业务经费710400元;干部保健办药品采购及设备维护更新1500000元;考务费1150000元;院前急救2851500元;职业病防治工作经费50000元;职业病防治工作经费50000元;方舱医院管理经费278000元;实验室生物安全专项工作经费150000元;预防性体检154600元;“十五五”规划编制及专项课题研究工作经费500000元;。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

财政拨款工资福利支出预算为2524.02万元,主要是在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和各类社会保障缴费、在职职工正常晋升和其他工资福利支出等;商品和服务支出预算334.84万元,主要是办公费、水电费、“三公经费”、差旅费、通讯费等;对个人和家庭补助支出预算33.72万元,主要是退休人员的护工费、退休干部公用经费、在职职工生活补助等。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算当年财政拨款10,619.44元。其中:基本支出为基本支出为2,892.58万元,基本支出包括工资福利支出2524.02万元,商品和服务支出334.84万元,对个人和家庭补助支出33.72万元。上述三项支出分别占基本支出比例87.26%、11.58%、1.17%。工资福利支出2524.02万元,包括基本工资342.92万元、津贴补贴1242.76万元、奖金129.14万元、社会保障费414.29万元、住房公积金189.94万元,医疗费14.04万元,其他工资性支出190.93万元。商品和服务支出334.84万元,包括办公费65.93万元、电费12万元、邮电费10万元、公务用车运行维护费62.71万元、差旅费35.4万元、公务接待费5万元、工会经费31.24万元、维修(护)费8万元,劳务费20万元,通讯补助13.69万元,其他商品服务支出58.94万元;对个人和家庭补助支出33.72万元,包括生活补助1.2万元、“三支一扶”人员补助17.87万元、退休人员护工费5.3万元、其他对个人家庭补助9.35万元。

四、其他支出

2025年我委无其他支出。

五、2025年度收支预算情况总体说明

2025年一般公共财政预算拨款收入为10,619.44万元,基本支出收入为2873.21万元,基本支出支出为2873.21万元,收支趋于平衡。项目支出收入为7726.86万元,项目支出支出应小于收入。具体原因财政将2025年中央转移支付提前告知数列入预算,有部分项目支出(专项经费)具体方案未下达,致使工作无法开展,支出进度无法跟进。

六、2025年度收入预算情况说明

2025年一般公共预算收入为10,619.44万元,其中基本支出收入为2892.58万元,项目支出为7726.86万元

七、2025年度支出预算情况说明

2025年一般公共预算收入为10,619.44万元,其中基本支出收入为2892.58万元,项目支出为7726.86万元

八、2025“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2025年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算67.71万元,其中公务用车维护费62.71万元,主要用于委在编车辆燃修费,公务接待费5万元,主要用于规定的各类公务接待费。2025年度一般公共预算当年财政拨款“三公”比上年2024年度分别减少了0.14万元,减少率0.21%。

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