昌都市能源局2025年度部门预算

  • 2025-01-30
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第一部分昌都市能源局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市能源局2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市能源局2024年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市能源局概况

(一)主要职能

1.主要职能。

贯彻执行能源工作的有关法律法规,拟订能源发展规

划和年度计划并组织实施。统筹能源规划与市发展规划的衔接平衡。落实能源改革各项任务,协调能源发展和改革中的重要问题。负责全市煤炭、电力、新能源和可再生能源管理,组织实施能源行业标准。提出全市能源固定资产投资项目建议。指导协调全市农牧区能源发展工作。

推进清洁能源工作。全面推进藏东清洁能源基地项目建设。负责能源行业节能和资源综合利用,指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新,强化关键核心技术攻关,组织协调相关示范工程和推广新产品、新技术、新设备。配合“藏电东输”电力通道建设,统筹推进金沙江上游、澜沧江上游、藏东南玉曲河等重大水电工程建设。推广农(牧)光互补等光伏发电复合开发。优化清洁能源产业结构,推进清洁能源非电利用,提高清洁能源消费占比。协调推进源网荷储一体化建设,探索构建新型电力系统示范区,配合推动可再生能源电力供应规模化、系统运行柔性化、电网保障智能化、能源消费精细化。推动重点领域清洁能源替代,加快培育清洁能源领域企业。

  负责能源预警预测,发布能源信息。指导监督能源消费总量控制有关工作。负责能源运行调度和应急保障工作,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,提高能源安全保障能力。负责实施能源供应安全工程。拟订全市电力保供措施、计划并组织实施。提出电力保供项目固定资产投资建议。推进全市能源市场建设,规范能源市场秩序。在自治区指导下做好全市绿电市场交易工作。研究提出能源普遍服务的建议并监督实施。协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。负责市本级能源领域行政执法工作,查处全市性、跨县(区)能源领域违法行为,办理重大行政案件。负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置、人员编制及人员配置

市能源局机关下设四个内设科室,办公室、能源一科、能源二科、清洁能源中心(事业科室)。

能源局机关行政编制10名(其中县处级干部职数4名、乡科级干部职数6名)、实有县处级干部5名、乡科级干部4名、机关工勤人员1名。事业编制7(实有人员3名),机关工人1名。

(三)资产配置

总车辆编制3辆,一般公务用车,其中在编车2辆。

第二部分

昌都市能源局2024年度预算明细表

见附表

昌都市能源局2025年度

预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

2025年财政拨款预算总收入为745.7元,其中,工资和福利支出514.96万元,商品和服务支出62.46万元,对个人和家庭补助支出7.65万元,项目支出160.62元。

年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2025年财政拨款预算总收入为745.7元,2023年财政预算总收入为242.67元,同比减增加503.03万元,主要原因为市能源局为2024年7月挂牌成立的新单位,2024年收入为各机构改革涉改单位划转资金。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年财政拨款预算总收入为745.7元,其中,工资和福利支出514.96万元,商品和服务支出62.46万元,对个人和家庭补助支出7.65万元,项目支出160.62元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2024年财政拨款预算总收入为242.67万元,其中,工资和福利支出94.6万元;商品和服务支出140.5万元,对个人和家庭补助支出7.5万元,项目支出78.4万元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

   2025年一般公共预算基本支出预算收入为745.7元,工资和福利支出514.96万元,商品和服务支出62.46万元,对个人和家庭补助支出7.65万元,项目支出160.62元。

其他支出

年度收支预算情况总体说明

2025年预算收入为745.7元,预算支出745.7元。

六、年度收入预算情况说明

2025年财政拨款预算总收入为745.7元,其中,工资和福利支出514.96万元,商品和服务支出62.46万元,对个人和家庭补助支出7.65万元,项目支出160.62元。

年度支出预算情况说明

2025年财政拨款预算总支出为745.7万元,其中,工资和福利支出514.96万元,商品和服务支出62.46万元,对个人和家庭补助支出7.65万元,项目支出160.62元。

八、2024“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2025年公务用车运行维护费为20万元,2024年公务用车运行维护费为15.3万元2025年公务接待费为0万元,2024年公务接待费为0万元,2024年因公出国出境费用费用0元,2025年因公出国出境费用0元。

 附件:昌都市能源局2025年部门预算报表

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